5936 東洋シヤッター

5936
2024/11/12
時価
50億円
PER 予
5.55倍
2010年以降
赤字-68.16倍
(2010-2024年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.28-1.25倍
(2010-2024年)
配当 予
5.33%
ROE 予
9.98%
ROA 予
4.74%
資料
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全事業営業利益

【期間】

連結

2008年3月31日
7億4287万
2009年3月31日 -54.53%
3億3778万
2010年3月31日
-6億5434万
2011年3月31日
-1億1857万
2012年3月31日
4億2175万
2013年3月31日 +71.4%
7億2289万
2014年3月31日 +70.2%
12億3036万
2015年3月31日 +18.5%
14億5801万
2016年3月31日 -19.96%
11億6697万
2017年3月31日 -35.15%
7億5672万
2018年3月31日 -23.59%
5億7818万
2019年3月31日 +145.23%
14億1788万
2020年3月31日 -9.95%
12億7676万
2021年3月31日 -51.61%
6億1779万
2022年3月31日 +11.6%
6億8948万
2023年3月31日 +25.47%
8億6507万
2024年3月31日 +71.16%
14億8061万

個別

2008年3月31日
7億4327万
2009年3月31日 -52.17%
3億5552万
2010年3月31日
-6億5111万
2011年3月31日
-1億4155万
2012年3月31日
4億3046万
2013年3月31日 +69.06%
7億2775万
2014年3月31日 +68.79%
12億2835万
2015年3月31日 +17.3%
14億4083万
2016年3月31日 -19.57%
11億5880万
2017年3月31日 -35.67%
7億4551万
2018年3月31日 -21.79%
5億8309万
2019年3月31日 +143.05%
14億1722万
2020年3月31日 -8.95%
12億9037万
2021年3月31日 -52.31%
6億1533万
2022年3月31日 +10.6%
6億8054万
2023年3月31日 +24.92%
8億5012万
2024年3月31日 +77.92%
15億1253万

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(4)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、売上高、営業利益を経営上の重要な指標と考えております。また、収益性の判断指標として売上総利益率、営業利益率、財務上の安定性の判断指標として自己資本比率を重要な指標と考えております。
当連結会計年度においては、売上高は21,487,506千円(前年同期は20,687,949千円)、営業利益は1,480,614千円(前年同期は865,072千円)となり、売上総利益率は28.0%(前年同期比3.7ポイント上昇)、営業利益率は6.9%(前年同期比2.7ポイント上昇)、自己資本比率は44.2%(前年同期比1.7ポイント上昇)となりました。当社グループは企業価値の向上を目指し、引き続き当該指標の向上に努めてまいります。
2024/06/20 14:18
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループは、中期経営計画『TOYO REBORN 3』の2年目として、全社一丸となり販売価格水準の更なる向上に取り組むと共に、戦略的な受注活動や、受注済み案件の採算改善などに注力してまいりました。
その結果、当連結会計年度における受注高は前年同期比7.6%増の21,804,740千円となり、売上高は21,487,506千円(前年同期比3.9%増)、営業利益は1,480,614千円(前年同期比71.2%増)、経常利益は1,367,335千円(前年同期比68.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は959,635千円(前年同期比71.7%増)となりました。
②キャッシュ・フローの状況
2024/06/20 14:18