リンナイ(5947)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 248,761 | 236,741 |
| 売上原価 | 181,089 | 168,667 |
| 売上総利益 | 67,671 | 68,073 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 6,696 | 6,341 |
| 広告宣伝費 | 3,923 | 3,325 |
| 販売促進費 | 3,925 | 3,748 |
| アフターサービス費 | 4,430 | 4,187 |
| 貸倒引当金繰入額 | 826 | 2,692 |
| 給料及び賞与 | 14,593 | 14,977 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,157 | 1,294 |
| 退職給付費用 | 821 | 1,167 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64 | 20 |
| 減価償却費 | 1,097 | 1,137 |
| その他 | 15,010 | 14,111 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 52,547 | 53,003 |
| 営業利益 | 15,124 | 15,069 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 901 | 920 |
| 受取配当金 | 240 | 172 |
| 持分法による投資利益 | 375 | 504 |
| その他 | 809 | 810 |
| 営業外収益合計 | 2,328 | 2,407 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,125 | 817 |
| 手形売却損 | 263 | 61 |
| 為替差損 | 624 | 3,611 |
| その他 | 40 | 28 |
| 営業外費用合計 | 2,054 | 4,519 |
| 経常利益 | 15,398 | 12,958 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | 495 | - |
| 固定資産売却益 | 288 | 46 |
| 貸倒引当金戻入額 | 89 | 2 |
| 関係会社清算益 | - | 12 |
| その他 | 44 | - |
| 特別利益合計 | 918 | 62 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 61 | 74 |
| 固定資産除却損 | 256 | 336 |
| 減損損失 | 6 | - |
| 投資有価証券評価損 | 228 | 52 |
| 退職給付費用 | 604 | 462 |
| のれん償却額 | - | 983 |
| 点検費用等 | 119 | - |
| 点検費用等引当金繰入額 | 585 | - |
| その他 | 78 | 8 |
| 特別損失合計 | 1,940 | 1,917 |
| 税引前当期純利益 | 14,375 | 11,103 |
| 法人税 | 5,827 | 6,522 |
| 在外子会社の過年度法人税等 | 1,080 | - |
| 法人税等調整額 | -334 | 1,214 |
| 法人税等合計 | 6,573 | 7,736 |
| 少数株主損失(△) | -467 | -481 |
| 当期純利益 | 8,269 | 3,847 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 168,779 | 171,377 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 11,674 | 9,035 |
| 当期製品製造原価 | 130,674 | 133,637 |
| 合計 | 142,349 | 142,673 |
| 他勘定振替高 | 407 | 247 |
| 製品期末たな卸高 | 9,035 | 10,478 |
| 製品売上原価 | 132,906 | 131,948 |
| 売上総利益 | 35,873 | 39,429 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 5,262 | 4,965 |
| 保管費 | 1,667 | 1,261 |
| 広告宣伝費 | 872 | 852 |
| 販売促進費 | 2,332 | 2,095 |
| アフターサービス費 | 3,146 | 3,144 |
| 給料及び賞与 | 7,146 | 8,355 |
| 福利厚生費 | 1,005 | 1,166 |
| 賞与引当金繰入額 | 624 | 737 |
| 退職給付費用 | 431 | 677 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 55 | 14 |
| 減価償却費 | 390 | 462 |
| 研究開発費 | 612 | 630 |
| 賃借料 | 1,033 | 1,377 |
| その他 | 3,572 | 2,803 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 28,154 | 28,545 |
| 営業利益 | 7,719 | 10,884 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 224 | 158 |
| 有価証券利息 | 393 | 341 |
| 受取配当金 | 3,843 | 843 |
| 受取ロイヤリティー | 256 | 210 |
| 雑収入 | 616 | 724 |
| 営業外収益合計 | 5,334 | 2,278 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損 | 917 | 300 |
| 減価償却費 | 58 | 103 |
| その他 | 1 | 1 |
| 営業外費用合計 | 979 | 406 |
| 経常利益 | 12,074 | 12,755 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 82 | - |
| 固定資産売却益 | - | 32 |
| 関係会社清算益 | - | 642 |
| 特別利益合計 | 82 | 675 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4 | - |
| 固定資産除却損 | 204 | 240 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 5 |
| 減損損失 | 6 | - |
| 投資有価証券評価損 | 228 | 49 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,407 |
| 点検費用等 | 119 | - |
| 点検費用等引当金繰入額 | 585 | - |
| その他 | 31 | - |
| 特別損失合計 | 1,179 | 1,703 |
| 税引前当期純利益 | 10,978 | 11,727 |
| 法人税 | 3,327 | 3,725 |
| 法人税等調整額 | -411 | 712 |
| 法人税等合計 | 2,916 | 4,437 |
| 当期純利益 | 8,062 | 7,289 |