パイオラックス(5988)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 59,507 | 64,341 |
| 売上原価 | 42,454 | 45,414 |
| 売上総利益 | 17,052 | 18,927 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,972 | 9,775 |
| 全事業営業利益 | 8,080 | 9,151 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 65 | 58 |
| 受取配当金 | 40 | 48 |
| 持分法による投資利益 | 915 | 698 |
| その他 | 296 | 246 |
| 営業外収益計 | 1,317 | 1,052 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 59 | 55 |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 42 |
| 賃貸収入原価 | 10 | 9 |
| 為替差損 | 14 | - |
| 自己株式取得費用 | 20 | - |
| その他 | 49 | 32 |
| 営業外費用計 | 188 | 140 |
| 当期経常利益 | 9,209 | 10,063 |
| 特別損失 | ||
| 事業再編損 | - | 92 |
| 特別損失計 | - | 92 |
| 税引前当年度純利益 | 9,209 | 9,971 |
| 法人税 | 2,738 | 2,831 |
| 法人税等調整額 | 102 | 27 |
| 法人税等合計 | 2,840 | 2,858 |
| 四半期純利益 | 6,369 | 7,112 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 68 | 87 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,300 | 7,025 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,995 | 31,993 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,159 | 1,181 |
| 当期製品製造原価 | 25,429 | 24,696 |
| 合計 | 26,589 | 25,878 |
| 製品期末たな卸高 | 1,181 | 1,114 |
| 製品売上原価 | 25,407 | 24,763 |
| 売上総利益 | 7,587 | 7,229 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 1,177 | 1,172 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | - |
| 給料 | 963 | 975 |
| 賞与引当金繰入額 | 178 | 182 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3 | 3 |
| 減価償却費 | 158 | 167 |
| その他 | 1,435 | 1,409 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,916 | 3,912 |
| 全事業営業利益 | 3,671 | 3,316 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 16 |
| 有価証券利息 | 6 | 4 |
| 受取配当金 | 1,179 | 1,283 |
| 技術指導料 | 586 | 686 |
| 受取賃貸料 | 130 | 128 |
| 雑収入 | 201 | 77 |
| 営業外収益計 | 2,117 | 2,197 |
| 営業外費用 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 8 | 38 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 固定資産廃棄損 | 29 | 12 |
| 賃貸収入原価 | 47 | 46 |
| 自己株式取得費用 | 20 | - |
| 為替差損 | - | 20 |
| 雑損失 | 7 | 7 |
| 営業外費用計 | 130 | 142 |
| 当期経常利益 | 5,658 | 5,371 |
| 特別利益 | ||
| 投資損失引当金戻入額 | - | 98 |
| 特別利益計 | - | 98 |
| 特別損失 | ||
| 投資損失引当金繰入額 | 177 | - |
| 特別損失計 | 177 | - |
| 税引前当年度純利益 | 5,480 | 5,470 |
| 法人税 | 1,686 | 1,455 |
| 法人税等調整額 | 52 | -16 |
| 法人税等合計 | 1,738 | 1,438 |
| 四半期純利益 | 3,741 | 4,031 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 13 | 101 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 2,535 | 2,854 |
| 荷造及び発送費 | 1,959 | 2,081 |
| 法定福利及び厚生費 | 663 | 764 |
| 減価償却費 | 364 | 423 |
| 賞与 | 366 | 405 |
| 賞与引当金繰入額 | 251 | 262 |
| 退職給付費用 | 19 | 16 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2 | 1 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 559 | 503 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|