パイオラックス(5988)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64,341 | 64,275 |
| 売上原価 | 45,414 | 44,214 |
| 売上総利益 | 18,927 | 20,060 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,775 | 9,676 |
| 全事業営業利益 | 9,151 | 10,384 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 69 |
| 受取配当金 | 48 | 65 |
| 持分法による投資利益 | 698 | 770 |
| その他 | 246 | 220 |
| 営業外収益計 | 1,052 | 1,125 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 21 |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 14 |
| 賃貸収入原価 | 9 | 7 |
| その他 | 32 | 36 |
| 営業外費用計 | 140 | 80 |
| 当期経常利益 | 10,063 | 11,429 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 25 |
| 特別利益計 | - | 25 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 114 |
| 事業再編損 | 92 | - |
| 特別損失計 | 92 | 114 |
| 税引前当年度純利益 | 9,971 | 11,340 |
| 法人税 | 2,831 | 2,941 |
| 法人税等調整額 | 27 | 294 |
| 法人税等合計 | 2,858 | 3,235 |
| 四半期純利益 | 7,112 | 8,105 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 87 | 101 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,025 | 8,003 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,993 | 32,510 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,181 | 1,114 |
| 当期製品製造原価 | 24,696 | 24,734 |
| 合計 | 25,878 | 25,849 |
| 製品期末たな卸高 | 1,114 | 1,140 |
| 製品売上原価 | 24,763 | 24,708 |
| 売上総利益 | 7,229 | 7,801 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 1,172 | 1,183 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 0 |
| 給料 | 975 | 981 |
| 賞与引当金繰入額 | 182 | 194 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3 | 3 |
| 減価償却費 | 167 | 170 |
| その他 | 1,409 | 1,517 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,912 | 4,051 |
| 全事業営業利益 | 3,316 | 3,750 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 13 |
| 有価証券利息 | 4 | 3 |
| 受取配当金 | 1,283 | 1,588 |
| 技術指導料 | 686 | 668 |
| 受取賃貸料 | 128 | 107 |
| 雑収入 | 77 | 57 |
| 営業外収益計 | 2,197 | 2,439 |
| 営業外費用 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 38 | 108 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 固定資産廃棄損 | 12 | 5 |
| 賃貸収入原価 | 46 | 31 |
| 為替差損 | 20 | 104 |
| 雑損失 | 7 | 28 |
| 営業外費用計 | 142 | 292 |
| 当期経常利益 | 5,371 | 5,896 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 45 |
| 投資有価証券売却益 | - | 25 |
| 投資損失引当金戻入額 | 98 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 278 |
| 特別利益計 | 98 | 349 |
| 特別損失 | ||
| 投資損失引当金繰入額 | - | 41 |
| 特別損失計 | - | 41 |
| 税引前当年度純利益 | 5,470 | 6,205 |
| 法人税 | 1,455 | 1,442 |
| 法人税等調整額 | -16 | -27 |
| 法人税等合計 | 1,438 | 1,415 |
| 四半期純利益 | 4,031 | 4,790 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 101 | -40 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 2,854 | 2,854 |
| 荷造及び発送費 | 2,081 | 1,945 |
| 法定福利及び厚生費 | 764 | 752 |
| 賞与 | 405 | 424 |
| 減価償却費 | 423 | 409 |
| 賞与引当金繰入額 | 262 | 279 |
| 退職給付費用 | 16 | 13 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 4 | 5 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 3 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 503 | 619 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|