トーアミ(5973)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 836,535 | 678,074 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,836,057 | 5,187,920 |
| 商品及び製品 | 819,748 | 581,969 |
| 仕掛品 | 435,166 | 252,165 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,757,890 | 1,726,850 |
| 繰延税金資産 | 148,653 | 122,082 |
| その他 | 115,962 | 77,610 |
| 貸倒引当金 | -43,500 | -30,217 |
| 流動資産合計 | 13,906,513 | 8,596,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,009,552 | 4,009,363 |
| 減価償却累計額 | -2,560,341 | -2,664,196 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,449,211 | 1,345,167 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,733,594 | 6,740,725 |
| 減価償却累計額 | -5,354,963 | -5,661,153 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,378,630 | 1,079,571 |
| 土地 | 5,413,825 | 5,413,825 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 4,716 | 1,700 |
| その他 | 345,633 | 287,260 |
| 減価償却累計額 | -314,389 | -265,068 |
| その他(純額) | 31,243 | 22,191 |
| 有形固定資産合計 | 8,277,627 | 7,862,457 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 85,500 | 66,500 |
| その他 | 151,365 | 129,013 |
| 無形固定資産合計 | 236,865 | 195,513 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 336,934 | 455,987 |
| 繰延税金資産 | 22,357 | - |
| 前払年金費用 | 150,428 | 149,562 |
| その他 | 190,129 | 125,556 |
| 貸倒引当金 | -105,948 | -25,552 |
| 投資その他の資産合計 | 593,902 | 705,553 |
| 固定資産合計 | 9,108,395 | 8,763,525 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,014,908 | 17,359,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,960,687 | 1,486,575 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | 2,030,000 |
| 未払法人税等 | 19,801 | - |
| 賞与引当金 | 144,896 | 104,686 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 15,000 |
| その他 | 544,250 | 559,531 |
| 流動負債合計 | 8,594,635 | 4,195,793 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 272,682 | 326,917 |
| 退職給付引当金 | 38,440 | 35,176 |
| 役員退職慰労引当金 | 263,440 | 251,800 |
| その他 | 778 | 1,230 |
| 固定負債合計 | 575,341 | 615,124 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,169,977 | 4,810,918 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,290,800 | 1,290,800 |
| 資本剰余金 | 1,207,310 | 1,207,310 |
| 利益剰余金 | 11,394,737 | 10,027,108 |
| 自己株式 | -65,266 | -65,266 |
| 株主資本合計 | 13,827,581 | 12,459,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,349 | 87,088 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2,020 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,349 | 89,109 |
| 純資産合計 | 13,844,931 | 12,549,061 |
| 負債純資産合計 | 23,014,908 | 17,359,980 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 762,679 | 625,426 |
| 受取手形 | 3,147,848 | 2,016,310 |
| 売掛金 | 3,645,831 | 2,446,626 |
| 商品及び製品 | 725,527 | 509,140 |
| 仕掛品 | 416,817 | 223,826 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,223,388 | 1,410,109 |
| 前払費用 | 2,984 | 1,230 |
| 繰延税金資産 | 133,031 | 100,751 |
| その他 | 191,803 | 129,811 |
| 貸倒引当金 | -35,327 | -24,992 |
| 流動資産合計 | 12,214,584 | 7,438,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,311,680 | 3,312,697 |
| 減価償却累計額 | -2,032,757 | -2,117,598 |
| 建物(純額) | 1,278,922 | 1,195,099 |
| 構築物 | 299,118 | 299,918 |
| 減価償却累計額 | -238,097 | -246,730 |
| 構築物(純額) | 61,021 | 53,188 |
| 機械及び装置 | 4,849,741 | 4,856,603 |
| 減価償却累計額 | -3,836,093 | -4,058,567 |
| 機械及び装置(純額) | 1,013,648 | 798,036 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 142,288 | 139,184 |
| 減価償却累計額 | -110,535 | -117,838 |
| 車両運搬具(純額) | 31,753 | 21,345 |
| 工具 | 299,595 | 240,781 |
| 減価償却累計額 | -271,196 | -220,677 |
| 工具 | 28,398 | 20,104 |
| 土地 | 4,240,130 | 4,240,130 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 3,015 | - |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,656,891 | 6,327,904 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 6,079 | 6,079 |
| ソフトウエア | 138,794 | 117,657 |
| その他 | 2,899 | 2,599 |
| 無形固定資産合計 | 147,772 | 126,335 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 336,934 | 455,987 |
| 関係会社株式 | 104,000 | 104,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 699,000 | 607,000 |
| 破産更生債権等 | 100,619 | 18,700 |
| 長期前払費用 | 5,269 | 10,677 |
| 繰延税金資産 | 5,096 | - |
| 前払年金費用 | 150,428 | 149,562 |
| その他 | 82,504 | 95,415 |
| 貸倒引当金 | -105,948 | -25,552 |
| 投資その他の資産合計 | 1,377,904 | 1,415,790 |
| 固定資産合計 | 8,182,568 | 7,870,031 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,397,152 | 15,308,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,661,147 | 98,470 |
| 買掛金 | 916,600 | 975,684 |
| 短期借入金 | 3,700,000 | 1,300,000 |
| 未払金 | 242,041 | 183,195 |
| 未払費用 | 188,235 | 164,378 |
| 預り金 | 4,535 | 5,341 |
| 賞与引当金 | 126,100 | 90,030 |
| 役員賞与引当金 | 25,000 | 15,000 |
| 設備関係支払手形 | 7,047 | 1,917 |
| その他 | 2,396 | 132,895 |
| 流動負債合計 | 6,873,104 | 2,966,914 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 256,500 | 243,750 |
| 繰延税金負債 | - | 69,150 |
| その他 | 778 | 1,230 |
| 固定負債合計 | 257,278 | 314,130 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 7,130,383 | 3,281,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,290,800 | 1,290,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,205,879 | 1,205,879 |
| その他資本剰余金 | 1,430 | 1,430 |
| 資本剰余金合計 | 1,207,310 | 1,207,310 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 128,430 | 128,430 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,800,000 | 10,400,000 |
| 繰越利益剰余金 | -111,853 | -1,023,155 |
| 利益剰余金合計 | 10,816,576 | 9,505,274 |
| 自己株式 | -65,266 | -65,266 |
| 株主資本合計 | 13,249,419 | 11,938,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 17,349 | 87,088 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 2,020 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,349 | 89,109 |
| 純資産合計 | 13,266,769 | 12,027,228 |
| 負債純資産合計 | 20,397,152 | 15,308,272 |