四半期報告書-第154期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/08 10:21
【資料】
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【項目】
24項目
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期会計期間
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金4,793,3264,582,291
受取手形及び売掛金※1 3,422,479※1 3,336,952
製品747,482443,256
仕掛品905,3181,262,745
原材料及び貯蔵品844,710926,711
その他84,34548,549
流動資産合計10,797,66410,600,506
固定資産
有形固定資産
建物(純額)1,190,6621,171,810
構築物(純額)174,018165,880
機械及び装置(純額)394,229357,916
車両運搬具(純額)15,97311,622
工具、器具及び備品(純額)190,466182,586
土地5,817,8715,817,871
建設仮勘定3,22125,732
有形固定資産合計7,786,4437,733,421
無形固定資産24,72919,690
投資その他の資産
投資有価証券945,145840,834
その他588,918622,604
貸倒引当金△30,800△30,800
投資その他の資産合計1,503,2641,432,638
固定資産合計9,314,4379,185,750
資産合計20,112,10219,786,257
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※1 3,029,878※1 2,827,665
未払法人税等262,39453,209
前受金782,349837,789
賞与引当金208,000104,700
製品保証引当金14,30014,100
受注損失引当金98,60053,300
その他773,585678,057
流動負債合計5,169,1084,568,823

(単位:千円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期会計期間
(平成30年12月31日)
固定負債
再評価に係る繰延税金負債1,473,2941,473,294
退職給付引当金1,105,0431,125,875
その他222,905279,709
固定負債合計2,801,2432,878,879
負債合計7,970,3527,447,702
純資産の部
株主資本
資本金803,141809,175
資本剰余金44,96751,000
利益剰余金7,594,2897,861,113
自己株式△12,465△12,800
株主資本合計8,429,9338,708,489
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金338,931265,039
土地再評価差額金3,344,5413,344,541
評価・換算差額等合計3,683,4733,609,581
新株予約権28,34320,484
純資産合計12,141,74912,338,554
負債純資産合計20,112,10219,786,257

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