有価証券報告書-第115期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,033 | 3,143 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,197 | 6,557 |
| 商品及び製品 | 1,404 | 1,605 |
| 仕掛品 | 3,341 | 2,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,401 | 2,474 |
| 繰延税金資産 | 163 | 145 |
| 未収入金 | 35 | 42 |
| その他 | 167 | 263 |
| 貸倒引当金 | △50 | △127 |
| 流動資産合計 | 16,693 | 16,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 12,716 | ※2 12,899 |
| 減価償却累計額 | △8,584 | △8,995 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 4,132 | ※2 3,903 |
| 機械装置及び運搬具 | ※2 13,694 | ※2 14,238 |
| 減価償却累計額 | △10,929 | △11,798 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 2,764 | ※2 2,439 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 3,275 | ※2 3,404 |
| 減価償却累計額 | △3,004 | △3,109 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※2 270 | ※2 294 |
| 土地 | ※2 1,538 | ※2 1,474 |
| リース資産 | 425 | 467 |
| 減価償却累計額 | △207 | △225 |
| リース資産(純額) | 218 | 242 |
| 建設仮勘定 | 106 | 277 |
| 有形固定資産合計 | 9,031 | 8,633 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産合計 | 129 | 168 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 233 | ※1 231 |
| 長期貸付金 | 63 | - |
| その他 | ※1 838 | 434 |
| 貸倒引当金 | △22 | △21 |
| 投資その他の資産合計 | 1,112 | 644 |
| 固定資産合計 | 10,272 | 9,447 |
| 資産合計 | 26,966 | 26,080 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,988 | 2,580 |
| 短期借入金 | ※2 7,396 | ※2 6,970 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,227 | ※2 2,998 |
| リース債務 | 95 | 91 |
| 未払法人税等 | 83 | 70 |
| 賞与引当金 | 163 | 171 |
| その他 | 916 | 1,142 |
| 流動負債合計 | 12,872 | 14,025 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100 | 100 |
| 長期借入金 | ※2 3,851 | ※2 3,117 |
| リース債務 | 107 | 99 |
| 退職給付引当金 | 990 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 901 |
| 資産除去債務 | 80 | 81 |
| その他 | 136 | 100 |
| 固定負債合計 | 5,267 | 4,401 |
| 負債合計 | 18,139 | 18,427 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,880 | 4,880 |
| 利益剰余金 | 6,403 | 4,900 |
| 自己株式 | △1,344 | △1,347 |
| 株主資本合計 | 9,939 | 8,433 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 9 |
| 為替換算調整勘定 | △1,118 | △785 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,112 | △779 |
| 純資産合計 | 8,826 | 7,653 |
| 負債純資産合計 | 26,966 | 26,080 |