有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 480,863 | 367,799 | |||||||||
| 受取手形 | ※2,※3 509,780 | ※2,※3 556,938 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 1,859,620 | ※2 1,166,550 | |||||||||
| 製品 | 12,624 | 16,708 | |||||||||
| 原材料 | 190,451 | 180,421 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,156,450 | 786,061 | |||||||||
| 貯蔵品 | 21,055 | 18,216 | |||||||||
| 前渡金 | 500 | - | |||||||||
| 預け金 | 2,500,000 | 2,900,000 | |||||||||
| 前払費用 | 6,558 | 8,984 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 159,736 | 131,820 | |||||||||
| その他 | 49,074 | 17,466 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,800 | △16,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,923,917 | 6,134,366 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 740,707 | 752,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △635,832 | △636,407 | |||||||||
| 建物(純額) | 104,875 | 115,879 | |||||||||
| 構築物 | 127,909 | 133,710 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,495 | △114,074 | |||||||||
| 構築物(純額) | 16,413 | 19,635 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,771,047 | 1,784,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,539,396 | △1,586,464 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 231,651 | 197,647 | |||||||||
| 車両運搬具 | 19,589 | 21,247 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,022 | △19,080 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,566 | 2,166 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 309,644 | 352,478 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △267,725 | △289,171 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,918 | 63,306 | |||||||||
| 土地 | 447,525 | 447,525 | |||||||||
| リース資産 | 100,456 | 100,456 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,789 | △98,533 | |||||||||
| リース資産(純額) | 12,667 | 1,923 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 170 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 860,787 | ※1 848,084 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 34,257 | 95,317 | |||||||||
| 電話加入権 | 2,879 | 2,879 | |||||||||
| その他 | 5,990 | 20,680 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,126 | 118,876 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,156 | 19,635 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,244 | 3,099 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 234,374 | 237,677 | |||||||||
| その他 | 59,306 | 43,006 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 316,081 | 303,419 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,219,995 | 1,270,380 | |||||||||
| 資産合計 | 8,143,913 | 7,404,747 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 686,053 | 492,072 | |||||||||
| 買掛金 | 535,414 | 205,700 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | 10,465 | 1,802 | |||||||||
| 未払金 | 5,504 | 71,164 | |||||||||
| 未払費用 | 186,114 | 117,490 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 12,167 | |||||||||
| 未払消費税等 | 21,841 | 41,860 | |||||||||
| 前受金 | 209,961 | 6,236 | |||||||||
| 預り金 | 18,083 | 7,957 | |||||||||
| 賞与引当金 | 150,472 | 137,122 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 43,800 | 34,900 | |||||||||
| その他 | 24,552 | 1,094 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,092,262 | 1,329,567 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 1,802 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 597,557 | 649,649 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 79,198 | 62,617 | |||||||||
| その他 | - | 10,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 678,558 | 722,267 | |||||||||
| 負債合計 | 2,770,821 | 2,051,835 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,440,000 | 1,440,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,203,008 | 1,203,008 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,203,008 | 1,203,008 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 141,600 | 141,600 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 625,000 | 625,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,073,855 | 2,041,330 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,840,455 | 2,807,930 | |||||||||
| 自己株式 | △103,117 | △104,054 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,380,346 | 5,346,884 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,967 | 6,732 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △15,222 | △704 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △7,255 | 6,027 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,373,091 | 5,352,912 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,143,913 | 7,404,747 | |||||||||