訂正有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 47,814 | ※1 67,826 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※2 173,300 | 181,961 | |||||||||
| 有価証券 | - | 10,000 | |||||||||
| 製品 | 66,877 | 63,819 | |||||||||
| 仕掛品 | ※3 44,791 | ※3 49,144 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 27,548 | 31,286 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12,191 | 13,201 | |||||||||
| その他 | 15,223 | 18,934 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,117 | △1,217 | |||||||||
| 流動資産合計 | 386,628 | 434,954 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 143,615 | 149,121 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,808 | △99,146 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 48,807 | 49,975 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 139,856 | 156,394 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,408 | △106,843 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 43,447 | 49,552 | |||||||||
| 土地 | ※4 108,033 | ※4 109,265 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,614 | 2,884 | |||||||||
| その他 | 36,353 | 38,752 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,602 | △30,143 | |||||||||
| その他(純額) | 7,750 | 8,609 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 210,652 | ※1 220,284 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 7,765 | 8,648 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,765 | 8,648 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 25,188 | ※5 26,745 | |||||||||
| 長期貸付金 | 51 | 13,786 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11,838 | 10,118 | |||||||||
| その他 | ※5 7,420 | ※5 11,134 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,817 | △1,486 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,679 | 60,296 | |||||||||
| 固定資産合計 | 261,096 | 289,228 | |||||||||
| 資産合計 | 647,724 | 724,182 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 113,575 | 124,211 | |||||||||
| 短期借入金 | ※6 48,032 | ※6 52,817 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,245 | ※1 16,855 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,014 | 6,903 | |||||||||
| 前受金 | 20,937 | 30,493 | |||||||||
| 保証工事引当金 | 5,115 | 6,780 | |||||||||
| 受注工事損失引当金 | ※3 2,017 | ※3 1,691 | |||||||||
| 事業損失引当金 | - | 1,936 | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金 | 161 | - | |||||||||
| その他 | 38,919 | 37,446 | |||||||||
| 流動負債合計 | 243,014 | 289,130 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 29,270 | ※1 27,761 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 39,169 | - | |||||||||
| 製造物責任損失引当金 | 48 | 36 | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金 | - | 461 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 40,037 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※4 24,608 | ※4 24,608 | |||||||||
| その他 | 8,789 | 11,090 | |||||||||
| 固定負債合計 | 111,883 | 103,993 | |||||||||
| 負債合計 | 354,898 | 393,123 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,872 | 30,872 | |||||||||
| 資本剰余金 | 23,789 | 23,789 | |||||||||
| 利益剰余金 | 207,580 | 221,101 | |||||||||
| 自己株式 | △455 | △632 | |||||||||
| 株主資本合計 | 261,786 | 275,130 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,694 | 3,753 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △562 | △379 | |||||||||
| 在外子会社年金債務調整額 | △3,808 | - | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △2,336 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※4 38,197 | ※4 38,272 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △9,458 | 11,993 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 27,064 | 51,304 | |||||||||
| 少数株主持分 | 3,977 | 4,626 | |||||||||
| 純資産合計 | 292,826 | 331,059 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 647,724 | 724,182 | |||||||||