有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 65,804 | 63,820 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 219,929 | 242,459 | |||||||||
| 有価証券 | 5,000 | ― | |||||||||
| 製品 | 70,356 | 69,092 | |||||||||
| 仕掛品 | ※2 56,777 | ※2 65,029 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 29,137 | 28,616 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,405 | 15,321 | |||||||||
| その他 | 32,268 | 27,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,674 | △3,735 | |||||||||
| 流動資産合計 | 493,002 | 507,648 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 154,038 | ※1 157,091 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,701 | △106,883 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 50,338 | 50,209 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 167,859 | 172,720 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,732 | △121,222 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 52,127 | 51,499 | |||||||||
| 土地 | ※1,※3 108,285 | ※1,※3 107,762 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,302 | 3,098 | |||||||||
| その他 | 46,363 | 49,577 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,645 | △34,404 | |||||||||
| その他(純額) | 13,717 | 15,173 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 227,769 | 227,741 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 11,219 | 15,243 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,219 | 15,243 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※4 25,987 | ※4 24,168 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,170 | 5,143 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,153 | 11,407 | |||||||||
| その他 | ※4 9,929 | ※4 10,300 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,371 | △5,164 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 50,868 | 45,853 | |||||||||
| 固定資産合計 | 289,857 | 288,837 | |||||||||
| 資産合計 | 782,859 | 796,484 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 142,304 | 147,318 | |||||||||
| 短期借入金 | 42,708 | 36,711 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 7,300 | ※1 1,481 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | ― | 5,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,919 | 8,904 | |||||||||
| 前受金 | 35,205 | 32,182 | |||||||||
| 保証工事引当金 | 9,092 | 9,609 | |||||||||
| 受注工事損失引当金 | ※2 1,739 | ※2 2,732 | |||||||||
| 事業損失引当金 | 3,970 | 979 | |||||||||
| その他 | 45,682 | 45,669 | |||||||||
| 流動負債合計 | 294,919 | 290,585 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 8,224 | ※1 7,268 | |||||||||
| 事業譲渡損失引当金 | 115 | 115 | |||||||||
| 製造物責任損失引当金 | 45 | 44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 51,623 | 44,853 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 21,027 | ※3 20,942 | |||||||||
| その他 | 14,089 | 13,505 | |||||||||
| 固定負債合計 | 105,123 | 96,728 | |||||||||
| 負債合計 | 400,042 | 387,313 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 30,872 | 30,872 | |||||||||
| 資本剰余金 | 25,354 | 25,267 | |||||||||
| 利益剰余金 | 265,588 | 289,587 | |||||||||
| 自己株式 | △861 | △915 | |||||||||
| 株主資本合計 | 320,953 | 344,810 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,355 | 4,128 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △121 | 320 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 41,481 | ※3 41,289 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 21,558 | 13,824 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,607 | △5,770 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 55,667 | 53,791 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 6,197 | 10,570 | |||||||||
| 純資産合計 | 382,817 | 409,171 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 782,859 | 796,484 | |||||||||