オルガノ(6368)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 73,592 | 73,118 |
| 売上原価 | 55,490 | 56,171 |
| 売上総利益 | 18,102 | 16,947 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,186 | 13,886 |
| 営業利益 | 3,915 | 3,060 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 36 |
| 受取配当金 | 35 | 21 |
| 固定資産賃貸料 | 37 | 43 |
| 持分法による投資利益 | 57 | 37 |
| 受取補償金 | 31 | - |
| その他 | 70 | 39 |
| 営業外収益合計 | 269 | 178 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 204 | 224 |
| 為替差損 | 38 | 170 |
| たな卸資産廃棄損 | 62 | - |
| その他 | 6 | 7 |
| 営業外費用合計 | 311 | 402 |
| 経常利益 | 3,873 | 2,836 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | - | 38 |
| 固定資産売却益 | 1 | - |
| 投資有価証券売却益 | 183 | 1 |
| 退職給付引当金戻入額 | 1,023 | - |
| 施設整備奨励金 | - | 160 |
| その他 | 10 | 1 |
| 特別利益合計 | 1,219 | 201 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 56 | 51 |
| 関係会社株式評価損 | 143 | 26 |
| 貸倒引当金繰入額 | 13 | 80 |
| 事業所整理損 | 55 | - |
| 事務所移転費用 | - | 99 |
| その他 | 30 | 32 |
| 特別損失合計 | 299 | 289 |
| 税引前当期純利益 | 4,793 | 2,748 |
| 法人税 | 1,456 | 1,305 |
| 過年度法人税等 | 152 | - |
| 法人税等調整額 | 651 | -224 |
| 法人税等合計 | 2,261 | 1,081 |
| 少数株主利益 | 72 | 49 |
| 当期純利益 | 2,459 | 1,617 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 46,955 | 47,131 |
| 商品売上高 | 4,793 | 4,443 |
| その他 | 358 | 499 |
| 売上高合計 | 52,106 | 52,075 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,592 | 1,616 |
| 当期製品仕入高 | 2,384 | 2,233 |
| 当期製品製造原価 | 35,092 | 36,544 |
| 合計 | 39,069 | 40,394 |
| 製品期末たな卸高 | 1,616 | 1,819 |
| 製品売上原価 | 37,453 | 38,575 |
| 商品期首たな卸高 | 959 | 943 |
| 当期商品仕入高 | 3,777 | 3,373 |
| 合計 | 4,736 | 4,317 |
| 商品期末たな卸高 | 943 | 805 |
| 商品売上原価 | 3,792 | 3,511 |
| 売上原価合計 | 41,245 | 42,086 |
| 売上総利益 | 10,861 | 9,988 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 見積費 | 745 | - |
| 従業員給料及び手当 | 1,031 | - |
| 賞与 | 681 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 185 | - |
| 福利厚生費 | 324 | - |
| 退職給付引当金繰入額 | 251 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 | - |
| 旅費及び交通費 | 417 | - |
| 賃借料 | 318 | - |
| 減価償却費 | 434 | - |
| 技術研究費 | 1,934 | - |
| 外注費 | 1,165 | - |
| その他 | 2,120 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,615 | 9,319 |
| 営業利益 | 1,246 | 668 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 12 |
| 受取配当金 | 555 | 690 |
| 固定資産賃貸料 | 221 | 246 |
| その他 | 73 | 17 |
| 営業外収益合計 | 856 | 966 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 166 | 191 |
| 為替差損 | 40 | 20 |
| たな卸資産廃棄損 | 43 | - |
| その他 | 3 | 4 |
| 営業外費用合計 | 253 | 215 |
| 経常利益 | 1,848 | 1,419 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 157 | 1 |
| 関係会社株式売却益 | 24 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 3 |
| 退職給付引当金戻入額 | 1,023 | - |
| 関係会社投資損失引当金戻入額 | - | 128 |
| 施設整備奨励金 | - | 160 |
| その他 | 8 | - |
| 特別利益合計 | 1,215 | 293 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 52 | 52 |
| 関係会社株式評価損 | 143 | 26 |
| 事業所整理損 | 55 | - |
| 事務所移転費用 | - | 99 |
| 関係会社投資損失引当金繰入額 | 294 | - |
| その他 | 0 | 13 |
| 特別損失合計 | 546 | 191 |
| 税引前当期純利益 | 2,518 | 1,522 |
| 法人税 | 334 | 528 |
| 過年度法人税等 | 143 | - |
| 法人税等調整額 | 665 | -226 |
| 法人税等合計 | 1,143 | 301 |
| 当期純利益 | 1,375 | 1,221 |