有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 605,788 | 773,769 |
売上原価 | 465,176 | 587,953 |
売上総利益 | 140,612 | 185,816 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 12,859 | 21,335 |
従業員給料及び手当 | 38,175 | 40,827 |
研究開発費 | 14,367 | 14,943 |
その他 | 55,542 | 67,200 |
販売費及び一般管理費合計 | 120,943 | 144,305 |
営業利益 | 19,669 | 41,511 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,239 | 3,208 |
割賦販売受取利息 | 162 | 630 |
受取配当金 | 423 | 399 |
持分法による投資利益 | 0 | 1,083 |
為替差益 | 3,560 | 3,152 |
その他 | 5,580 | 3,467 |
営業外収益合計 | 11,964 | 11,939 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,244 | 8,867 |
持分法による投資損失 | 977 | 0 |
その他 | 4,246 | 2,671 |
営業外費用合計 | 12,467 | 11,538 |
経常利益 | 19,166 | 41,912 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 803 | 0 |
有価証券売却益 | 223 | 0 |
保険解約返戻金 | 0 | 1,582 |
特別利益合計 | 1,026 | 1,582 |
特別損失 | ||
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 203 |
事業構造改善費用 | 1,859 | 315 |
災害による損失 | 0 | 6,779 |
その他 | 0 | 452 |
特別損失合計 | 1,859 | 7,749 |
税引前当期純利益 | 18,333 | 35,745 |
法人税 | 11,564 | 17,754 |
法人税等調整額 | -3,115 | -2,259 |
法人税等合計 | 8,449 | 15,495 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 20,250 |
少数株主利益 | 5,865 | 9,162 |
当期純利益 | 4,019 | 11,088 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 200,122 | 325,829 |
サービス売上高 | 38,760 | 42,697 |
売上高合計 | 238,882 | 368,525 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 43,001 | 28,018 |
当期製品製造原価 | 166,093 | 291,223 |
当期製品仕入高 | 25,776 | 33,559 |
合計 | 234,871 | 352,800 |
製品他勘定振替高 | 163 | 89 |
製品期末たな卸高 | 28,018 | 44,331 |
売上原価合計 | 206,689 | 308,381 |
割賦販売利益繰延前売上総利益 | 32,194 | 60,145 |
割賦販売利益繰延差額 | -5 | 0 |
売上総利益 | 32,199 | 60,145 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 10,210 | 15,648 |
納入サービス費 | 3,006 | 3,234 |
広告宣伝費 | 887 | 967 |
従業員給料及び手当 | 8,568 | 9,262 |
退職給付引当金繰入額 | 1,644 | 1,395 |
福利厚生費 | 1,819 | 2,088 |
旅費及び交通費 | 1,113 | 1,250 |
外注費 | 4,742 | 4,672 |
減価償却費 | 1,236 | 4,122 |
賃借料 | 2,686 | 1,880 |
貸倒引当金繰入額 | 114 | 0 |
研究開発費 | 11,834 | 12,596 |
雑費 | 9,514 | 8,869 |
販売費及び一般管理費合計 | 57,375 | 65,982 |
営業損失(△) | -25,176 | -5,837 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 713 | 737 |
受取配当金 | 9,275 | 8,997 |
為替差益 | 3,571 | 2,791 |
固定資産賃貸料 | 940 | 916 |
雑収入 | 1,669 | 1,697 |
営業外収益合計 | 16,167 | 15,138 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 789 | 947 |
社債利息 | 362 | 542 |
固定資産処分損 | 163 | 71 |
固定資産賃貸費用 | 722 | 682 |
システム原価 | - | 488 |
雑損失 | 1,543 | 867 |
営業外費用合計 | 3,579 | 3,598 |
経常利益又は経常損失(△) | -12,587 | 5,703 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | 0 | 129 |
特別利益合計 | 0 | 129 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 0 | 400 |
投資有価証券評価損 | 0 | 22 |
事業構造改善費用 | 389 | 0 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 109 |
災害による損失 | 0 | 5,905 |
その他 | 0 | 452 |
特別損失合計 | 389 | 6,888 |
税金等調整前当期純損失(△) | -12,976 | -1,056 |
法人税 | 826 | 935 |
法人税等調整額 | -5,011 | -1,675 |
法人税等合計 | -4,185 | -740 |
当期純損失(△) | -8,791 | -317 |