有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,293 | 6,715 |
受取手形及び売掛金 | 7,368 | 6,827 |
有価証券 | 341 | - |
商品及び製品 | 4,984 | 5,391 |
仕掛品 | 668 | 589 |
原材料及び貯蔵品 | 2,856 | 2,841 |
その他 | 629 | 606 |
貸倒引当金 | -227 | -282 |
流動資産計 | 22,916 | 22,689 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,100 | 5,874 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,025 | 1,398 |
土地 | 14,471 | 14,440 |
建設仮勘定 | 74 | 170 |
その他(純額) | 1,257 | 1,170 |
有形固定資産合計 | 22,929 | 23,053 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,108 | 1,071 |
無形固定資産合計 | 1,108 | 1,071 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,537 | 1,457 |
繰延税金資産 | 1,914 | 1,816 |
その他 | 637 | 602 |
貸倒引当金 | -34 | -34 |
投資その他の資産合計 | 4,055 | 3,842 |
固定資産計 | 28,093 | 27,967 |
資産の部合計 | 51,009 | 50,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,007 | 2,727 |
短期借入金 | 10,980 | 10,344 |
未払法人税等 | 293 | 264 |
賞与引当金 | 520 | 506 |
役員賞与引当金 | - | 48 |
その他 | 2,358 | 2,472 |
流動負債計 | 17,159 | 16,363 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,433 | 3,433 |
退職給付に係る負債 | 4,485 | 4,032 |
その他 | 757 | 954 |
固定負債計 | 8,677 | 8,420 |
負債の部合計 | 25,836 | 24,783 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,372 | 11,372 |
利益剰余金 | 7,116 | 7,803 |
自己株式 | -325 | -325 |
株主資本合計 | 18,164 | 18,851 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 171 | 114 |
土地再評価差額金 | 6,660 | 6,660 |
為替換算調整勘定 | -301 | -358 |
退職給付に係る調整累計額 | -384 | -246 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,145 | 6,169 |
非支配株主持分 | 862 | 852 |
純資産の部合計 | 25,172 | 25,873 |
負債・純資産合計 | 51,009 | 50,657 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,926 | 3,019 |
受取手形 | 572 | 666 |
売掛金 | 4,008 | 4,181 |
商品及び製品 | 901 | 867 |
原材料 | 1,415 | 1,520 |
仕掛品 | 79 | 87 |
貯蔵品 | 34 | 37 |
前渡金 | 95 | 73 |
前払費用 | 44 | 47 |
短期貸付金 | 117 | 114 |
その他 | 67 | 84 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産計 | 10,254 | 10,690 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,822 | 4,615 |
構築物 | 90 | 79 |
機械及び装置 | 82 | 74 |
車両運搬具 | 5 | 3 |
工具 | 435 | 401 |
土地 | 13,796 | 13,765 |
建設仮勘定 | - | 13 |
有形固定資産合計 | 19,233 | 18,952 |
無形固定資産 | | |
借地借家権 | 378 | 378 |
その他 | 707 | 671 |
無形固定資産合計 | 1,086 | 1,050 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,305 | 1,244 |
関係会社株式 | 7,758 | 7,758 |
長期貸付金 | 6 | 6 |
固定化営業債権 | 170 | 177 |
差入保証金 | 48 | 46 |
繰延税金資産 | 1,179 | 1,118 |
その他 | 93 | 90 |
貸倒引当金 | -34 | -34 |
投資その他の資産合計 | 10,529 | 10,408 |
固定資産計 | 30,849 | 30,410 |
資産の部合計 | 41,104 | 41,100 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 162 | 537 |
買掛金 | 4,217 | 3,946 |
短期借入金 | 9,700 | 8,840 |
未払金 | 171 | 381 |
未払費用 | 446 | 462 |
未払法人税等 | 74 | 108 |
前受金 | 225 | 189 |
預り金 | 180 | 151 |
賞与引当金 | 306 | 304 |
役員賞与引当金 | - | 48 |
その他 | 14 | 5 |
流動負債計 | 15,497 | 14,975 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,433 | 3,433 |
退職給付引当金 | 2,638 | 2,453 |
未払功労金 | 283 | 288 |
長期預り保証金 | 137 | 138 |
その他 | 115 | 88 |
固定負債計 | 6,608 | 6,403 |
負債の部合計 | 22,105 | 21,379 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 11,372 | 11,372 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 19 | 38 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,120 | 1,870 |
利益剰余金合計 | 1,139 | 1,908 |
自己株式 | -325 | -325 |
株主資本合計 | 12,187 | 12,956 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 151 | 104 |
土地再評価差額金 | 6,660 | 6,660 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,812 | 6,765 |
純資産の部合計 | 18,999 | 19,721 |
負債・純資産合計 | 41,104 | 41,100 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -22,242 | -22,330 |