有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,571 | 1,201 | |||||||||
| 受取手形 | 102 | 316 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 8,361 | ※3 7,540 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,542 | 1,420 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,139 | 1,023 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 328 | 246 | |||||||||
| 前払費用 | ※3 57 | ※3 57 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 251 | 260 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,401 | 1,537 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 1,053 | ※3 1,124 | |||||||||
| その他 | ※3 36 | ※3 53 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,844 | 14,780 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,182 | ※1 4,223 | |||||||||
| 構築物 | ※1 228 | ※1 217 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 4,232 | ※1 5,350 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3 | 5 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 297 | 328 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,096 | ※1 3,096 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 308 | 60 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,350 | 13,284 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 400 | 400 | |||||||||
| ソフトウエア | 396 | 247 | |||||||||
| のれん | - | 57 | |||||||||
| その他 | 8 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 805 | 712 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,831 | 9,361 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,310 | 14,805 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,599 | 2,599 | |||||||||
| 役員従業員長期貸付金 | 5 | 4 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 679 | 1,577 | |||||||||
| 長期前払費用 | 70 | 52 | |||||||||
| 前払年金費用 | 267 | 339 | |||||||||
| その他 | 105 | 106 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43 | △43 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,827 | 28,804 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,983 | 42,800 | |||||||||
| 資産合計 | 54,828 | 57,581 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 359 | 449 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,964 | 2,008 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 6,643 | ※3 6,510 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,515 | ※1 3,930 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,703 | ※1 2,058 | |||||||||
| リース債務 | 238 | 237 | |||||||||
| 未払金 | ※3 459 | ※3 301 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 840 | ※3 937 | |||||||||
| 未払法人税等 | 243 | 423 | |||||||||
| 前受金 | 13 | 18 | |||||||||
| 預り金 | ※3 96 | ※3 101 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 540 | 350 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | 373 | 463 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,992 | 17,791 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 7,891 | ※1 7,831 | |||||||||
| リース債務 | 360 | 429 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 812 | 1,407 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,788 | 1,653 | |||||||||
| その他 | 144 | 80 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,998 | 11,403 | |||||||||
| 負債合計 | 29,990 | 29,194 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,839 | 9,839 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,810 | 5,810 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,810 | 5,810 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 33 | 24 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,669 | 6,976 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,302 | 8,600 | |||||||||
| 自己株式 | △342 | △343 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,609 | 23,907 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,230 | 4,458 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △24 | △18 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,206 | 4,439 | |||||||||
| 新株予約権 | 21 | 39 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,837 | 28,386 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,828 | 57,581 | |||||||||