有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,201 | 456 | |||||||||
| 受取手形 | 316 | 881 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 7,540 | ※3 7,053 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,420 | 1,547 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,023 | 1,058 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 246 | 265 | |||||||||
| 前払費用 | ※3 57 | ※3 54 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 260 | 234 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,537 | 1,968 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 1,124 | ※3 1,207 | |||||||||
| その他 | ※3 53 | ※3 73 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,780 | 14,802 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,223 | ※1 4,657 | |||||||||
| 構築物 | ※1 217 | ※1 195 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 5,350 | ※1 5,212 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5 | 13 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 328 | 369 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,096 | ※1 3,096 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 60 | 608 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,284 | 14,152 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 400 | 400 | |||||||||
| ソフトウエア | 247 | 150 | |||||||||
| のれん | 57 | 43 | |||||||||
| その他 | 7 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 712 | 600 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,361 | 7,051 | |||||||||
| 関係会社株式 | 14,805 | 15,076 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,599 | 2,599 | |||||||||
| 役員従業員長期貸付金 | 4 | 1 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,577 | 1,087 | |||||||||
| 長期前払費用 | 52 | 44 | |||||||||
| 前払年金費用 | 339 | 462 | |||||||||
| その他 | 106 | 98 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43 | △37 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 28,804 | 26,385 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,800 | 41,138 | |||||||||
| 資産合計 | 57,581 | 55,941 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 449 | 249 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,008 | 2,288 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 6,510 | ※3 6,178 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,930 | ※1 3,718 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,058 | ※1 5,481 | |||||||||
| リース債務 | 237 | 159 | |||||||||
| 未払金 | ※3 301 | ※3 686 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 937 | ※3 986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 423 | - | |||||||||
| 前受金 | 18 | 16 | |||||||||
| 預り金 | ※3 101 | ※3 101 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 350 | 250 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | 463 | 599 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,791 | 20,718 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 7,831 | ※1 5,049 | |||||||||
| リース債務 | 429 | 346 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,407 | 702 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,653 | 1,613 | |||||||||
| その他 | 80 | 67 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,403 | 7,779 | |||||||||
| 負債合計 | 29,194 | 28,497 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,839 | 9,839 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,810 | 5,810 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,810 | 5,810 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 24 | 19 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,976 | 7,530 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,600 | 9,150 | |||||||||
| 自己株式 | △343 | △339 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,907 | 24,460 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,458 | 2,945 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △18 | △12 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,439 | 2,932 | |||||||||
| 新株予約権 | 39 | 50 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,386 | 27,443 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 57,581 | 55,941 | |||||||||