有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,009 | 633 | |||||||||
| 受取手形 | 1,095 | ※3 2,402 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 7,014 | ※2 7,772 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,187 | 1,452 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,023 | 972 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 307 | 425 | |||||||||
| 前払費用 | ※2 61 | ※2 64 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 283 | 277 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,422 | 2,422 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 962 | ※2 865 | |||||||||
| その他 | ※2 117 | ※2 170 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,485 | 17,459 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,728 | ※1 4,598 | |||||||||
| 構築物 | ※1 188 | ※1 185 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 6,499 | ※1 6,880 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8 | 7 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 355 | 352 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,091 | ※1 3,090 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 321 | 107 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,192 | 15,223 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 400 | 400 | |||||||||
| ソフトウエア | 240 | 241 | |||||||||
| のれん | 29 | 16 | |||||||||
| その他 | 5 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 675 | 661 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,558 | 5,910 | |||||||||
| 関係会社株式 | 15,546 | 14,923 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,599 | 2,599 | |||||||||
| 役員従業員長期貸付金 | 1 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 750 | 277 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | - | |||||||||
| 前払年金費用 | 532 | 914 | |||||||||
| その他 | 131 | 92 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,083 | 24,719 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,951 | 40,605 | |||||||||
| 資産合計 | 57,437 | 58,065 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 207 | 147 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,383 | 2,306 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 5,551 | ※2 6,120 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,877 | ※1 3,435 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,877 | ※1 2,683 | |||||||||
| リース債務 | 94 | 85 | |||||||||
| 未払金 | ※2 642 | ※2 795 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 1,017 | ※2 1,089 | |||||||||
| 未払法人税等 | 95 | 289 | |||||||||
| 前受金 | 47 | 53 | |||||||||
| 預り金 | ※2 102 | ※2 137 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 148 | 159 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | 1,334 | 1,103 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,379 | 18,408 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 7,671 | ※1 7,988 | |||||||||
| リース債務 | 317 | 273 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 954 | 1,040 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,648 | - | |||||||||
| その他 | 47 | 42 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,639 | 9,344 | |||||||||
| 負債合計 | 29,019 | 27,752 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,839 | 9,839 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,810 | 5,810 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,810 | 5,810 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 16 | 13 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,998 | 10,246 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,614 | 11,859 | |||||||||
| 自己株式 | △328 | △329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,936 | 27,179 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,425 | 3,058 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,425 | 3,058 | |||||||||
| 新株予約権 | 56 | 74 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,418 | 30,312 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 57,437 | 58,065 | |||||||||