有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 638,926 | 879,139 |
売上原価 | 513,077 | 701,456 |
売上総利益 | 125,849 | 177,683 |
販売費及び一般管理費 | 76,833 | 98,521 |
全事業営業利益 | 49,015 | 79,162 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 492 | 967 |
受取配当金 | 172 | 199 |
固定資産賃貸料 | 294 | 417 |
保険配当金 | 199 | 219 |
その他 | 704 | 1,038 |
営業外収益計 | 1,864 | 2,843 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 878 | 682 |
為替差損 | 140 | 1,929 |
持分法による投資損失 | 50 | - |
その他 | 1,416 | 1,354 |
営業外費用計 | 2,486 | 3,967 |
当期経常利益 | 48,393 | 78,038 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 211 | 147 |
投資有価証券売却益 | - | 15 |
関係会社株式売却益 | 275 | - |
負ののれん発生益 | 14,619 | - |
抱合せ株式消滅差益 | - | 54 |
新株予約権戻入益 | 42 | - |
環境整備引当金戻入益 | - | 26 |
特別利益計 | 15,149 | 244 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 167 | 12 |
固定資産除却損 | 1,926 | 1,268 |
減損損失 | 3,921 | 5,474 |
のれん償却額 | - | 31 |
関係会社事業整理損 | 1,270 | - |
関係会社株式売却損 | 2 | - |
事業構造改革損失 | 9 | 142 |
製品補償損失 | 12 | - |
和解損失 | 1,096 | 123 |
環境整備費引当金繰入額 | 467 | - |
社債償還損 | 6,196 | - |
特別損失計 | 15,069 | 7,052 |
税引前当年度純利益 | 48,473 | 71,230 |
法人税 | 8,421 | 13,463 |
過年度法人税等 | 1,350 | - |
法人税等調整額 | -2,798 | -2,032 |
法人税等合計 | 6,972 | 11,430 |
四半期純利益 | 41,500 | 59,799 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 354 | 417 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 41,146 | 59,382 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 452,506 | 472,446 |
売上原価 | 420,652 | 432,403 |
売上総利益 | 31,853 | 40,042 |
販売費及び一般管理費 | 29,597 | 32,785 |
全事業営業利益 | 2,256 | 7,257 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 298 | 273 |
受取配当金 | 9,297 | 17,972 |
固定資産賃貸料 | 266 | 238 |
保険配当金 | 198 | 217 |
その他 | 56 | 97 |
営業外収益計 | 10,117 | 18,799 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 513 | 575 |
社債利息 | 52 | -42 |
為替差損 | 270 | 310 |
貸倒引当金繰入額 | 198 | - |
損害賠償金 | - | 141 |
その他 | 254 | 269 |
営業外費用計 | 1,289 | 1,254 |
当期経常利益 | 11,084 | 24,802 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 40 | 17 |
関係会社株式売却益 | 102 | - |
投資有価証券売却益 | - | 10 |
特別利益計 | 143 | 28 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 152 | 0 |
固定資産除却損 | 606 | 251 |
関係会社株式評価損 | - | 888 |
関係会社出資金評価損 | 759 | - |
関係会社事業整理損 | 689 | - |
製品補償損失 | 12 | - |
和解損失 | 1,096 | 123 |
社債償還損 | 6,196 | - |
特別損失計 | 9,513 | 1,265 |
税引前当年度純利益 | 1,714 | 23,565 |
法人税 | 359 | 2,974 |
法人税等調整額 | -1,845 | 540 |
法人税等合計 | -1,485 | 3,515 |
四半期純利益 | 3,199 | 20,050 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,663 | 2,465 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 15,912 | 19,291 |
給料及び手当 | 21,808 | 28,257 |
賞与引当金繰入額 | 3,256 | 4,887 |
役員賞与引当金繰入額 | 180 | 679 |
執行役員退職給与引当金繰入額 | 54 | 45 |
退職給付費用 | 1,038 | 1,581 |
貸倒引当金繰入額 | 314 | -145 |
のれん償却額 | 1,099 | 1,213 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 12,347 | 24,381 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 6,653 | 6,800 |
賞与引当金繰入額 | 3,043 | 3,665 |
退職給付費用 | 665 | 581 |
執行役員退職給与引当金繰入額 | 48 | 44 |
役員賞与引当金繰入額 | 180 | 648 |
減価償却費 | 1,174 | 1,281 |
のれん償却額 | 126 | 153 |
業務委託費 | 4,333 | 4,835 |
研究開発費 | 3,112 | 3,757 |