有価証券報告書-第126期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,356,699 | 2,019,087 | |||||||||
| 受取手形 | 1,161,653 | ※1 1,019,401 | |||||||||
| 電子記録債権 | 167,474 | ※1 287,303 | |||||||||
| 売掛金 | 809,836 | 765,020 | |||||||||
| 仕掛品 | 472,682 | 444,977 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 296,343 | 269,984 | |||||||||
| 前渡金 | 193 | 7,733 | |||||||||
| 前払費用 | 12,942 | 12,061 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 41,614 | 39,611 | |||||||||
| 未収入金 | 3,239 | 3,936 | |||||||||
| その他 | 2,325 | 489 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,538 | △3,010 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,321,467 | 4,866,595 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,793,460 | 3,813,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,362,470 | △2,445,784 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,430,989 | 1,367,979 | |||||||||
| 構築物 | 17,392 | 18,415 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,734 | △6,305 | |||||||||
| 構築物(純額) | 12,657 | 12,109 | |||||||||
| 機械及び装置 | 858,488 | 896,468 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △804,404 | △813,834 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 54,084 | 82,633 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,720 | 20,240 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,803 | △18,327 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,916 | 1,912 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 767,823 | 809,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △729,812 | △768,204 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,011 | 41,780 | |||||||||
| 土地 | 631,643 | 631,643 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※2 2,169,302 | ※2 2,138,059 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,666 | 10,706 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 33,566 | 97,569 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,070 | 1,070 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,303 | 109,346 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 339,837 | 423,910 | |||||||||
| 出資金 | 1,167 | 1,167 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 28,432 | 25,272 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 9,037 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 937 | 2,216 | |||||||||
| 差入保証金 | 6,006 | 5,964 | |||||||||
| 生命保険積立金 | 43,022 | 43,025 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,037 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 419,404 | 501,557 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,630,010 | 2,748,963 | |||||||||
| 資産合計 | 6,951,478 | 7,615,558 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 839,021 | ※1 770,388 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 208,231 | |||||||||
| 買掛金 | 217,683 | 188,989 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 32,000 | ※2 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 896,752 | ※2 980,945 | |||||||||
| 未払金 | 112,605 | 133,068 | |||||||||
| 未払費用 | 55,443 | 57,063 | |||||||||
| 未払法人税等 | 29,211 | 132,846 | |||||||||
| 前受金 | 57,665 | 68,049 | |||||||||
| 預り金 | 8,164 | 8,655 | |||||||||
| 賞与引当金 | 64,342 | 80,773 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 37,256 | ※1 41,985 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 12,020 | ※1 20,028 | |||||||||
| その他 | 3,685 | 8,826 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,365,852 | 2,731,851 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,874,053 | ※2 1,764,026 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 56,116 | 88,681 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 517,899 | 519,584 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 131,020 | 140,020 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 396,375 | 452,908 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,975,464 | 2,965,220 | |||||||||
| 負債合計 | 5,341,316 | 5,697,071 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 785,000 | 785,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 303,930 | 303,930 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 303,930 | 303,931 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 380,703 | 631,173 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 380,703 | 631,173 | |||||||||
| 自己株式 | △28,926 | △29,418 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,440,707 | 1,690,686 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 169,454 | 227,800 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 169,454 | 227,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,610,161 | 1,918,487 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,951,478 | 7,615,558 | |||||||||