6345 アイチコーポレーション

6345
2024/04/18
時価
812億円
PER 予
17.52倍
2010年以降
7.29-721.88倍
(2010-2023年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.42-1.38倍
(2010-2023年)
配当 予
3.67%
ROE 予
5.81%
ROA 予
4.94%
資料
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有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月24日 13:28
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高49,307,12857,107,866
売上原価38,929,79543,882,409
売上総利益10,377,33213,225,456
販売費
及び一般管理費
荷造及び発送費469,488495,916
広告宣伝費54,66555,208
販売手数料18,35932,665
役員報酬168,131172,012
給料手当及び賞与2,222,1132,240,149
役員賞与引当金繰入額71,50082,170
役員退職慰労引当金繰入額21,50014,000
退職給付費用297,081247,312
福利厚生費438,921486,174
通信交通費311,049287,712
減価償却費381,847448,555
修繕費252,915861,266
貸倒引当金繰入額52,161-52,216
賃借料69,57370,639
研究開発費408,025343,151
その他922,3701,121,856
販売費・一般管理費計6,159,7046,906,575
全事業営業利益4,217,6286,318,881
営業外収益
受取利息67,26862,980
受取配当金102,987110,903
為替差益202,515
持分法による投資利益179,451186,367
雑収入138,45286,378
営業外収益計690,675446,629
営業外費用
支払利息6667
為替差損66,908
雑損失9,3554,521
営業外費用計9,42171,497
当期経常利益4,898,8816,694,013
特別利益
固定資産売却益5098,385
投資有価証券売却益487
特別利益計5098,873
特別損失
固定資産売却損4,0577,900
固定資産除却損163,962292,545
投資有価証券評価損2,450
減損損失3,1012,481
特別損失計171,121305,377
税引前当年度純利益4,728,2696,397,509
法人税1,451,3681,816,317
法人税等調整額183,581-19,807
法人税等合計1,634,9491,796,510
四半期純利益3,093,3204,600,999
親会社株主に帰属する四半期純利益3,093,3204,600,999

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高48,516,39556,991,401
売上原価38,803,55344,408,290
売上総利益9,712,84212,583,111
販売費及び一般管理費5,743,0956,709,218
全事業営業利益3,969,7465,873,892
営業外収益
受取利息及び配当金269,167360,119
為替差益247,324
その他116,70368,328
営業外収益計633,196428,448
営業外費用
支払利息406353
為替差損10,403
その他5,3032,272
営業外費用計5,71013,028
当期経常利益4,597,2326,289,312
特別利益
固定資産売却益4081,058
投資有価証券売却益487
特別利益計4081,545
特別損失
固定資産売却損6947,900
固定資産除却損163,458288,695
投資有価証券評価損2,450
減損損失3,1012,481
関係会社整理損72,714
特別損失計239,968301,528
税引前当年度純利益4,357,6715,989,329
法人税1,447,0771,814,263
法人税等調整額132,090100,567
法人税等合計1,579,1671,914,831
四半期純利益2,778,5034,074,498

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額25,2508,948
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費408,025343,151

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当2,151,7852,203,150
役員賞与引当金繰入額71,50082,170
役員退職慰労引当金繰入額21,50014,000
退職給付費用297,081247,312
減価償却費345,234430,129
修繕費240,648851,547