6345 アイチコーポレーション

6345
2024/04/18
時価
812億円
PER 予
17.52倍
2010年以降
7.29-721.88倍
(2010-2023年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.42-1.38倍
(2010-2023年)
配当 予
3.67%
ROE 予
5.81%
ROA 予
4.94%
資料
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有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月24日 14:06
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高61,474,32361,838,950
売上原価47,222,26547,832,283
売上総利益14,252,05714,006,667
販売費
及び一般管理費
荷造及び発送費533,857875,315
広告宣伝費163,83891,099
販売手数料10,23414,369
役員報酬127,66689,531
給料手当及び賞与2,402,1302,465,007
役員賞与引当金繰入額39,00031,000
役員退職慰労引当金繰入額13,4008,100
退職給付費用301,605294,734
福利厚生費529,159547,933
通信交通費315,388294,018
減価償却費521,972518,611
修繕費109,320108,126
貸倒引当金繰入額286468
賃借料119,816146,645
研究開発費465,029492,027
その他1,022,6881,029,604
販売費・一般管理費計6,675,3967,006,595
全事業営業利益7,576,6617,000,072
営業外収益
受取利息7,1979,076
受取配当金125,186146,287
為替差益31,498
持分法による投資利益570,182142,153
雑収入62,79266,326
営業外収益計765,358395,342
営業外費用
支払利息28
為替差損9,773
雑損失3,3082,204
営業外費用計13,1092,204
当期経常利益8,328,9107,393,210
特別利益
固定資産売却益3722
投資有価証券売却益16,265413,690
特別利益計16,303413,712
特別損失
固定資産売却損272479
固定資産除却損84,59123,272
投資有価証券売却損6,150
投資有価証券評価損1,000
保険解約損10,830
減損損失763395
特別損失計97,45830,297
税引前当年度純利益8,247,7557,776,626
法人税2,435,4462,378,500
法人税等調整額27,152-126,929
法人税等合計2,462,5992,251,571
四半期純利益5,785,1565,525,055
親会社株主に帰属する四半期純利益5,785,1565,525,055

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高61,129,01161,030,688
売上原価47,232,48447,874,374
売上総利益13,896,52713,156,314
販売費及び一般管理費6,349,9946,598,601
全事業営業利益7,546,5336,557,713
営業外収益
受取利息及び配当金218,053331,042
為替差益62,713
その他52,54250,728
営業外収益計270,595444,484
営業外費用
支払利息3930
為替差損24,026
その他3,2351,800
営業外費用計27,3011,831
当期経常利益7,789,8277,000,367
特別利益
固定資産売却益2522
投資有価証券売却益16,265413,690
特別利益計16,291413,712
特別損失
固定資産売却損27264
固定資産除却損84,52223,009
投資有価証券売却損6,150
投資有価証券評価損1,000
減損損失763395
保険解約損10,830
特別損失計97,38929,619
税引前当年度純利益7,708,7307,384,460
法人税2,418,8482,339,304
法人税等調整額-46,552-145,229
法人税等合計2,372,2962,194,074
四半期純利益5,336,4335,190,385

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額31,899110,305
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費465,029492,027

注記等(個別)

(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
給料及び手当2,338,9812,389,533
役員賞与引当金繰入額39,00031,000
役員退職慰労引当金繰入額13,4008,100
退職給付費用301,605294,734
減価償却費460,173444,586
修繕費108,08799,042