有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 805,626 | 623,580 | |||||||||
| 預け金 | ※2 22,426,153 | ※2 25,841,811 | |||||||||
| 受取手形 | 4,810,803 | 3,368,299 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,034,642 | 1,440,953 | |||||||||
| 売掛金 | 16,080,675 | 16,218,813 | |||||||||
| 商品及び製品 | 837,322 | 1,149,531 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,413,273 | 1,337,084 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 888,204 | 921,668 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 532,384 | 505,905 | |||||||||
| 短期貸付金 | 901,440 | 897,520 | |||||||||
| その他 | 773,096 | 602,793 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,132 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | ※1 50,501,488 | ※1 52,907,960 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,829,460 | 7,087,761 | |||||||||
| 構築物 | 738,110 | 980,334 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,112,957 | 3,556,218 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,706 | 10,322 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 419,560 | 410,735 | |||||||||
| 土地 | 8,714,481 | 8,526,734 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 642,341 | 640,040 | |||||||||
| その他 | 577,135 | 491,290 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,045,754 | 21,703,438 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 33,529 | - | |||||||||
| 水道施設利用権 | 673 | 556 | |||||||||
| 電信電話専用施設利用権 | 14 | 4 | |||||||||
| ソフトウエア | 497,181 | 589,503 | |||||||||
| のれん | 152,625 | 101,750 | |||||||||
| その他 | 131,585 | 77,462 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 815,610 | 769,276 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,858,595 | 5,632,105 | |||||||||
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 出資金 | 1,220 | 1,220 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 1,234,069 | 1,234,069 | |||||||||
| 長期前払費用 | 71,477 | 98,407 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 253,559 | 48,084 | |||||||||
| 差入保証金 | 69,720 | 61,571 | |||||||||
| その他 | 161,158 | 133,068 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,394 | △5,129 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,674,405 | 7,233,396 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,535,770 | 29,706,111 | |||||||||
| 資産合計 | 79,037,259 | 82,614,071 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,412,748 | 2,128,254 | |||||||||
| 電子記録債務 | 8,372,367 | 9,054,582 | |||||||||
| 買掛金 | 4,029,521 | 4,518,966 | |||||||||
| 未払金 | 3,775,822 | 1,869,302 | |||||||||
| 未払費用 | 1,407,406 | 1,383,091 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,211,275 | 1,502,720 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 731,670 | |||||||||
| 預り金 | 222,256 | 172,536 | |||||||||
| 前受収益 | 285 | 285 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 78,000 | 94,000 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 114,506 | 147,573 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 985,965 | 339,102 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 565,562 | 219,620 | |||||||||
| その他 | 190,698 | 156,643 | |||||||||
| 流動負債合計 | ※1 23,366,416 | ※1 22,318,350 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 616,398 | 616,302 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,995,406 | 3,160,354 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 75,400 | 78,700 | |||||||||
| その他 | 931,658 | 864,733 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,618,863 | 4,720,090 | |||||||||
| 負債合計 | 27,985,280 | 27,038,440 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,425,325 | 10,425,325 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,941,842 | 9,941,842 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,941,842 | 9,941,842 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 31,819,328 | 35,099,381 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 31,819,328 | 35,099,381 | |||||||||
| 自己株式 | △915,770 | △916,683 | |||||||||
| 株主資本合計 | 51,270,725 | 54,549,865 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,120,101 | 2,649,809 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △2,338,847 | △1,624,044 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △218,746 | 1,025,765 | |||||||||
| 純資産合計 | 51,051,978 | 55,575,631 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 79,037,259 | 82,614,071 | |||||||||