コンセック(9895)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,092,021 | 9,885,696 |
| 売上原価 | 7,737,368 | 7,615,034 |
| 売上総利益 | 2,354,653 | 2,270,662 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,252,921 | 2,199,855 |
| 全事業営業利益 | 101,731 | 70,807 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,531 | 4,414 |
| 受取配当金 | 16,831 | 23,545 |
| 受取手数料 | 7,232 | 5,324 |
| 受取家賃 | 12,165 | 11,593 |
| 為替差益 | 12,834 | - |
| その他 | 10,079 | 13,305 |
| 営業外収益計 | 64,673 | 58,180 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,067 | 6,006 |
| 為替差損 | - | 426 |
| 手形売却損 | 268 | 265 |
| その他 | 2,148 | 3,585 |
| 営業外費用計 | 8,482 | 10,282 |
| 当期経常利益 | 157,922 | 118,705 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 62,264 | 390 |
| 投資有価証券売却益 | 31,635 | 101,560 |
| 特別利益計 | 93,899 | 101,951 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 405 | 312 |
| 減損損失 | - | 87,278 |
| 特別損失計 | 405 | 87,590 |
| 税引前当年度純利益 | 251,417 | 133,066 |
| 法人税 | 167,957 | 114,962 |
| 法人税等調整額 | 85 | 4,673 |
| 法人税等合計 | 168,042 | 119,635 |
| 四半期純利益 | 83,375 | 13,431 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -452 | -12,849 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 83,827 | 26,280 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 4,851,368 | 4,737,433 |
| 製品売上高 | 1,819,844 | 1,971,581 |
| 完成工事高 | 1,363,376 | 1,048,954 |
| 不動産賃貸収入 | 70,912 | 68,740 |
| 売上高合計 | 8,105,500 | 7,826,708 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 205,191 | 206,389 |
| 当期商品仕入高 | 4,060,231 | 3,939,341 |
| 合計 | 4,265,422 | 4,145,730 |
| 商品他勘定振替高 | 44,521 | 19,711 |
| 商品期末たな卸高 | 206,389 | 213,258 |
| 商品売上原価 | 4,014,512 | 3,912,761 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 569,980 | 526,135 |
| 当期製品製造原価 | 460,070 | 514,734 |
| 当期製品仕入高 | 562,726 | 628,925 |
| 合計 | 1,592,776 | 1,669,795 |
| 製品他勘定振替高 | 26,606 | 29,046 |
| 製品期末たな卸高 | 526,135 | 508,934 |
| 製品売上原価 | 1,040,035 | 1,131,815 |
| 完成工事原価 | 1,214,008 | 981,296 |
| 売上原価合計 | 6,268,554 | 6,025,872 |
| 売上総利益 | 1,836,946 | 1,800,836 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,803,963 | 1,755,930 |
| 全事業営業利益 | 32,982 | 44,906 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,458 | 6,254 |
| 受取配当金 | 35,587 | 46,728 |
| 受取手数料 | 7,068 | 5,206 |
| 受取家賃 | 12,261 | 11,593 |
| その他 | 7,787 | 11,730 |
| 営業外収益計 | 70,161 | 81,511 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,605 | 2,834 |
| 貸倒引当金繰入額 | 30,630 | 42,877 |
| その他 | 1,692 | 2,664 |
| 営業外費用計 | 35,927 | 48,376 |
| 当期経常利益 | 67,216 | 78,041 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 62,244 | - |
| 投資有価証券売却益 | 30,943 | 98,299 |
| 特別利益計 | 93,187 | 98,299 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 316 | 57 |
| 減損損失 | - | 87,278 |
| 特別損失計 | 316 | 87,335 |
| 税引前当年度純利益 | 160,087 | 89,005 |
| 法人税 | 127,373 | 79,182 |
| 法人税等調整額 | -9,999 | 1,774 |
| 法人税等合計 | 117,374 | 80,956 |
| 四半期純利益 | 42,713 | 8,049 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 13,204 | 12,387 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 840,932 | 834,839 |
| 賞与引当金繰入額 | 57,583 | 57,978 |
| 退職給付費用 | 86,536 | 57,378 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,819 | 17,133 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,351 | 3,204 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 116,011 | 117,109 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 76,350 | 63,700 |
| 給料及び手当 | 722,362 | 716,531 |
| 従業員賞与 | 50,894 | 52,756 |
| 賞与引当金繰入額 | 52,925 | 53,397 |
| 福利厚生費 | 141,298 | 145,536 |
| 退職給付費用 | 84,431 | 55,263 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,995 | 8,970 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,222 | - |
| 地代家賃 | 72,078 | 73,474 |
| 減価償却費 | 68,741 | 66,398 |