ササクラ(6303)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,564 | 7,319 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,170 | 5,736 |
| 有価証券 | - | 100 |
| 製品 | - | 4 |
| 仕掛品 | 4,151 | 4,708 |
| 原材料及び貯蔵品 | 590 | 585 |
| 前渡金 | 602 | 680 |
| 前払費用 | 65 | 89 |
| 繰延税金資産 | 258 | 188 |
| その他 | 139 | 737 |
| 貸倒引当金 | -13 | -14 |
| 流動資産計 | 19,529 | 20,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,474 | 5,497 |
| 減価償却累計額 | -4,182 | -4,250 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,292 | 1,247 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,543 | 2,643 |
| 減価償却累計額 | -2,298 | -2,405 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 245 | 237 |
| 工具 | 880 | 903 |
| 減価償却累計額 | -849 | -873 |
| 工具 | 31 | 29 |
| 土地 | 1,794 | 2,034 |
| リース資産 | 109 | 97 |
| 減価償却累計額 | -74 | -62 |
| リース資産(純額) | 34 | 35 |
| 建設仮勘定 | - | 20 |
| 有形固定資産合計 | 3,398 | 3,605 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 16 | 11 |
| のれん | - | 52 |
| その他 | 9 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 25 | 73 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,287 | 3,186 |
| 長期前払費用 | 6 | 18 |
| 繰延税金資産 | 53 | 77 |
| その他 | 661 | 96 |
| 貸倒引当金 | -25 | -25 |
| 投資その他の資産合計 | 3,983 | 3,352 |
| 固定資産計 | 7,408 | 7,030 |
| 資産の部合計 | 26,937 | 27,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,050 | 1,239 |
| リース債務 | 26 | 26 |
| 未払費用 | 88 | 140 |
| 未払法人税等 | 181 | 282 |
| 前受金 | 82 | 145 |
| 賞与引当金 | 217 | 195 |
| 役員賞与引当金 | 2 | 2 |
| 工事補償等引当金 | 436 | 255 |
| 受注損失引当金 | 170 | 664 |
| その他 | 338 | 397 |
| 流動負債計 | 2,597 | 3,348 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 28 | 22 |
| 繰延税金負債 | 403 | 448 |
| 退職給付に係る負債 | 1,270 | 1,405 |
| 役員退職慰労引当金 | 33 | 37 |
| 長期未払金 | 107 | 107 |
| 固定負債計 | 1,843 | 2,021 |
| 負債の部合計 | 4,440 | 5,369 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,220 | 2,220 |
| 資本剰余金 | 1,684 | 1,684 |
| 利益剰余金 | 18,766 | 17,626 |
| 自己株式 | -1,203 | -1,328 |
| 株主資本合計 | 21,468 | 20,202 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 972 | 1,166 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | -4 |
| 為替換算調整勘定 | 19 | 9 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 997 | 1,169 |
| 非支配株主持分 | 30 | 424 |
| 純資産の部合計 | 22,496 | 21,796 |
| 負債・純資産合計 | 26,937 | 27,166 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,755 | 4,802 |
| 受取手形 | 1,087 | 747 |
| 売掛金 | 5,932 | 5,742 |
| 仕掛品 | 4,112 | 4,629 |
| 原材料及び貯蔵品 | 412 | 375 |
| 前渡金 | 484 | 698 |
| 前払費用 | 61 | 47 |
| 繰延税金資産 | 250 | 167 |
| その他 | 85 | 50 |
| 貸倒引当金 | -13 | -13 |
| 流動資産計 | 18,169 | 17,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 1,187 | 1,138 |
| 構築物(純額) | 75 | 67 |
| 機械及び装置(純額) | 195 | 161 |
| 車両運搬具(純額) | 5 | 5 |
| 工具 | 27 | 23 |
| 土地 | 1,782 | 1,777 |
| リース資産(純額) | 34 | 35 |
| 建設仮勘定 | - | 20 |
| 有形固定資産合計 | 3,308 | 3,230 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4 | 3 |
| リース資産 | 16 | 11 |
| 電話加入権 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 25 | 19 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,482 | 2,752 |
| 関係会社株式 | 914 | 1,649 |
| 関係会社長期貸付金 | 530 | 530 |
| 固定化営業債権 | 18 | 18 |
| 長期前払費用 | 6 | 18 |
| その他 | 620 | 48 |
| 貸倒引当金 | -20 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 4,552 | 4,996 |
| 固定資産計 | 7,886 | 8,246 |
| 資産の部合計 | 26,056 | 25,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 997 | 982 |
| リース債務 | 26 | 26 |
| 未払金 | 244 | 285 |
| 未払費用 | 82 | 88 |
| 未払法人税等 | 157 | 193 |
| 前受金 | 73 | 28 |
| 預り金 | 28 | 27 |
| 賞与引当金 | 199 | 165 |
| 工事補償等引当金 | 436 | 255 |
| 受注損失引当金 | 170 | 664 |
| その他 | 52 | 58 |
| 流動負債計 | 2,470 | 2,774 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 27 | 22 |
| 繰延税金負債 | 403 | 448 |
| 退職給付引当金 | 1,127 | 1,129 |
| 長期未払金 | 107 | 107 |
| 固定負債計 | 1,665 | 1,707 |
| 負債の部合計 | 4,136 | 4,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,220 | 2,220 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,442 | 1,442 |
| その他資本剰余金 | 242 | 242 |
| 資本剰余金合計 | 1,684 | 1,684 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 555 | 555 |
| その他利益剰余金 | | |
| 研究開発積立金 | 200 | 200 |
| 別途積立金 | 12,360 | 12,360 |
| 繰越利益剰余金 | 5,125 | 4,158 |
| 利益剰余金合計 | 18,240 | 17,273 |
| 自己株式 | -1,203 | -1,328 |
| 株主資本合計 | 20,941 | 19,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 972 | 1,166 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | -4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 978 | 1,162 |
| 純資産の部合計 | 21,919 | 21,011 |
| 負債・純資産合計 | 26,056 | 25,493 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | - | 120 |