ササクラ(6303)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,319 | 3,871 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,736 | 6,245 |
| 有価証券 | 100 | 100 |
| 製品 | 4 | 7 |
| 仕掛品 | 4,708 | 10,006 |
| 原材料及び貯蔵品 | 585 | 480 |
| 前渡金 | 680 | 487 |
| 前払費用 | 89 | 94 |
| 繰延税金資産 | 188 | 322 |
| その他 | 737 | 676 |
| 貸倒引当金 | -14 | -7 |
| 流動資産計 | 20,135 | 22,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,497 | 5,510 |
| 減価償却累計額 | -4,250 | -4,324 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,247 | 1,185 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,643 | 2,659 |
| 減価償却累計額 | -2,405 | -2,436 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 237 | 222 |
| 工具 | 903 | 907 |
| 減価償却累計額 | -873 | -878 |
| 工具 | 29 | 28 |
| 土地 | 2,034 | 2,019 |
| リース資産 | 97 | 87 |
| 減価償却累計額 | -62 | -56 |
| リース資産(純額) | 35 | 30 |
| 建設仮勘定 | 20 | 51 |
| 有形固定資産合計 | 3,605 | 3,538 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 11 | 3 |
| のれん | 52 | 31 |
| その他 | 8 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 73 | 42 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,186 | 3,557 |
| 長期前払費用 | 18 | 12 |
| 繰延税金資産 | 77 | 64 |
| その他 | 96 | 91 |
| 貸倒引当金 | -25 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 3,352 | 3,704 |
| 固定資産計 | 7,030 | 7,286 |
| 資産の部合計 | 27,166 | 29,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,239 | 1,695 |
| リース債務 | 26 | 10 |
| 未払費用 | 140 | 140 |
| 未払法人税等 | 282 | 187 |
| 前受金 | 145 | 167 |
| 賞与引当金 | 195 | 201 |
| 役員賞与引当金 | 2 | 2 |
| 工事補償等引当金 | 255 | 226 |
| 受注損失引当金 | 664 | 1,718 |
| その他 | 397 | 537 |
| 流動負債計 | 3,348 | 4,887 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,594 |
| リース債務 | 22 | 23 |
| 繰延税金負債 | 448 | 584 |
| 退職給付に係る負債 | 1,405 | 1,349 |
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 25 |
| 長期未払金 | 107 | 107 |
| 固定負債計 | 2,021 | 3,684 |
| 負債の部合計 | 5,369 | 8,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,220 | 2,220 |
| 資本剰余金 | 1,684 | 1,455 |
| 利益剰余金 | 17,626 | 15,960 |
| 自己株式 | -1,328 | -153 |
| 株主資本合計 | 20,202 | 19,482 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,166 | 1,422 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4 | 1 |
| 為替換算調整勘定 | 9 | 28 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,169 | 1,450 |
| 非支配株主持分 | 424 | 66 |
| 純資産の部合計 | 21,796 | 20,999 |
| 負債・純資産合計 | 27,166 | 29,572 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,802 | 1,401 |
| 受取手形 | 747 | 781 |
| 売掛金 | 5,742 | 4,806 |
| 仕掛品 | 4,629 | 9,125 |
| 原材料及び貯蔵品 | 375 | 273 |
| 前渡金 | 698 | 385 |
| 前払費用 | 47 | 35 |
| 繰延税金資産 | 167 | 299 |
| その他 | 50 | 681 |
| 貸倒引当金 | -13 | -7 |
| 流動資産計 | 17,247 | 17,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,138 | 1,084 |
| 構築物(純額) | 67 | 65 |
| 機械及び装置(純額) | 161 | 166 |
| 車両運搬具(純額) | 5 | 2 |
| 工具 | 23 | 17 |
| 土地 | 1,777 | 1,777 |
| リース資産(純額) | 35 | 30 |
| 建設仮勘定 | 20 | 51 |
| 有形固定資産合計 | 3,230 | 3,196 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3 | 2 |
| リース資産 | 11 | 3 |
| 電話加入権 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 19 | 10 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,752 | 3,123 |
| 関係会社株式 | 1,649 | 1,999 |
| 関係会社長期貸付金 | 530 | 2,124 |
| 固定化営業債権 | 18 | 18 |
| 長期前払費用 | 18 | 12 |
| その他 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金 | -20 | -20 |
| 投資その他の資産合計 | 4,996 | 7,305 |
| 固定資産計 | 8,246 | 10,512 |
| 資産の部合計 | 25,493 | 28,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | - | 388 |
| 買掛金 | 982 | 938 |
| リース債務 | 26 | 10 |
| 未払金 | 285 | 416 |
| 未払費用 | 88 | 77 |
| 未払法人税等 | 193 | 126 |
| 前受金 | 28 | 117 |
| 預り金 | 27 | 42 |
| 賞与引当金 | 165 | 163 |
| 工事補償等引当金 | 255 | 226 |
| 受注損失引当金 | 664 | 1,718 |
| その他 | 58 | 64 |
| 流動負債計 | 2,774 | 4,290 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 1,594 |
| リース債務 | 22 | 23 |
| 繰延税金負債 | 448 | 584 |
| 退職給付引当金 | 1,129 | 1,060 |
| 長期未払金 | 107 | 107 |
| 固定負債計 | 1,707 | 3,370 |
| 負債の部合計 | 4,482 | 7,660 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,220 | 2,220 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,442 | 1,442 |
| その他資本剰余金 | 242 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,684 | 1,442 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 555 | 555 |
| その他利益剰余金 | ||
| 研究開発積立金 | 200 | 200 |
| 別途積立金 | 12,360 | 12,360 |
| 繰越利益剰余金 | 4,158 | 2,585 |
| 利益剰余金合計 | 17,273 | 15,700 |
| 自己株式 | -1,328 | -153 |
| 株主資本合計 | 19,849 | 19,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,166 | 1,422 |
| 繰延ヘッジ損益 | -4 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,162 | 1,424 |
| 純資産の部合計 | 21,011 | 20,634 |
| 負債・純資産合計 | 25,493 | 28,295 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 120 | 88 |