石井工作研究所(6314)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産事業売上高 | 72,972 | 30,129 |
| 商品売上高 | 40,885 | 17,680 |
| 製品売上高 | 4,852,185 | 3,147,182 |
| 売上高合計 | 4,966,043 | 3,194,992 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 4,367 | 2,341 |
| 当期製品製造原価 | 3,251,113 | 2,437,755 |
| 合計 | 3,255,481 | 2,440,096 |
| 製品期末たな卸高 | 2,341 | 2,444 |
| 製品売上原価 | 3,253,139 | 2,437,652 |
| 不動産事業売上原価 | 38,969 | 32,784 |
| 商品売上原価 | 67,697 | 30,544 |
| 売上原価合計 | 3,359,806 | 2,500,981 |
| 売上総利益 | 1,606,236 | 694,011 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 11,632 | 14,580 |
| 不動産販売手数料 | 12,902 | 4,956 |
| 製品保証費 | 6,979 | 2,513 |
| 広告宣伝費 | 15,152 | 16,423 |
| 役員報酬 | 61,118 | 61,992 |
| 給料及び手当 | 230,327 | 212,956 |
| 賞与 | 44,227 | 35,637 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,006 | 12,826 |
| 退職給付費用 | -5,225 | 6,490 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,553 | 20,581 |
| 福利厚生費 | 47,242 | 46,144 |
| 交際費 | 13,856 | 10,193 |
| 旅費及び交通費 | 50,541 | 45,167 |
| 租税公課 | 26,016 | 24,269 |
| 賃借料 | 51,030 | 49,801 |
| 減価償却費 | 38,542 | 43,995 |
| 研究開発費 | 39,330 | 23,921 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 7,333 |
| その他 | 80,781 | 82,992 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 757,014 | 722,780 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 849,221 | -28,769 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,300 | 7,119 |
| 有価証券利息 | 1,974 | 2,668 |
| 受取配当金 | 2,700 | 3,413 |
| 保険代理店手数料 | 2,403 | 2,384 |
| 雑収入 | 6,853 | 8,405 |
| 営業外収益合計 | 17,233 | 23,991 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 20,824 | 2,066 |
| その他 | - | 92 |
| 営業外費用合計 | 20,824 | 2,158 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 845,630 | -6,936 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 3,442 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,024 |
| 特別利益合計 | 3,442 | 1,024 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,310 | 269 |
| 減損損失 | - | 85,329 |
| 投資有価証券評価損 | - | 63,010 |
| 特別損失合計 | 11,310 | 148,609 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 837,763 | -154,521 |
| 法人税 | 252,619 | 7,285 |
| 過年度法人税等 | - | 22,105 |
| 法人税等調整額 | 109,347 | -29,014 |
| 法人税等合計 | 361,966 | 376 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 475,796 | -154,897 |