YUSHIN(6482)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,909,292 | 17,799,020 |
| 売上原価 | 10,269,015 | 10,521,425 |
| 売上総利益 | 7,640,276 | 7,277,594 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 461,585 | 286,730 |
| 荷造運搬費 | 738,020 | 781,014 |
| 製品無償修理費 | 84,159 | 81,836 |
| 製品保証引当金繰入額 | 117,167 | 93,253 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,990 | -93 |
| 役員報酬 | 189,722 | 207,688 |
| 給料手当及び賞与 | 1,223,754 | 1,328,351 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,610 | 101,449 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 34,500 | 30,750 |
| 退職給付費用 | 49,704 | 37,275 |
| 福利厚生費 | 263,537 | 292,258 |
| 賃借料 | 151,828 | 174,398 |
| 旅費及び交通費 | 228,861 | 246,248 |
| 通信費 | 60,157 | 60,152 |
| 支払手数料 | 197,559 | 235,391 |
| 減価償却費 | 131,710 | 138,028 |
| 研究開発費 | 448,207 | 472,667 |
| その他 | 365,142 | 405,916 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,848,218 | 4,973,317 |
| 全事業営業利益 | 2,792,058 | 2,304,276 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16,121 | 21,079 |
| 受取配当金 | 4,297 | 4,905 |
| 仕入割引 | 12,233 | 12,855 |
| 為替差益 | 249,737 | 183,867 |
| その他 | 22,950 | 20,234 |
| 営業外収益計 | 305,341 | 242,943 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 1,003 | 1,041 |
| リース解約損 | - | 913 |
| その他 | 1,138 | 2,393 |
| 営業外費用計 | 2,141 | 4,348 |
| 当期経常利益 | 3,095,258 | 2,542,871 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 9,047 | 19,127 |
| 固定資産売却益 | 2,934 | 4,554 |
| 補助金収入 | 80,000 | - |
| 特別利益計 | 91,982 | 23,682 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 23,522 | 227 |
| 特別損失計 | 23,522 | 227 |
| 税引前当年度純利益 | 3,163,717 | 2,566,325 |
| 法人税 | 1,274,629 | 863,340 |
| 法人税等調整額 | -66,217 | -52,068 |
| 法人税等合計 | 1,208,411 | 811,272 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,955,306 | 1,755,053 |
| 少数株主持分利益 | 62,278 | 71,573 |
| 当年度純利益 | 1,893,027 | 1,683,479 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,351,240 | 13,907,942 |
| 売上原価 | 9,060,468 | 9,002,644 |
| 売上総利益 | 5,290,772 | 4,905,298 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 511,788 | 333,141 |
| 荷造運搬費 | 655,504 | 681,765 |
| 製品無償修理費 | 80,711 | 76,873 |
| 製品保証引当金繰入額 | 83,000 | 94,600 |
| 貸倒引当金繰入額 | 376 | -8,946 |
| 役員報酬 | 159,870 | 168,210 |
| 給料手当及び賞与 | 719,425 | 712,597 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,610 | 101,449 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 34,500 | 30,750 |
| 退職給付費用 | 36,569 | 32,602 |
| 福利厚生費 | 154,122 | 155,696 |
| 賃借料 | 88,892 | 87,211 |
| 旅費及び交通費 | 109,649 | 104,280 |
| 通信費 | 38,107 | 36,881 |
| 支払手数料 | 117,666 | 130,624 |
| 減価償却費 | 94,020 | 94,711 |
| 研究開発費 | 448,207 | 472,667 |
| その他 | 254,261 | 280,455 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,679,283 | 3,585,574 |
| 全事業営業利益 | 1,611,488 | 1,319,724 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 598,965 | 835,842 |
| 仕入割引 | 12,233 | 12,855 |
| 為替差益 | 23,302 | 19,358 |
| その他 | 14,815 | 17,105 |
| 営業外収益計 | 649,317 | 885,160 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 1,003 | 662 |
| リース解約損 | - | 913 |
| その他 | 1,013 | 1,919 |
| 営業外費用計 | 2,016 | 3,496 |
| 当期経常利益 | 2,258,789 | 2,201,389 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 9,047 | 19,127 |
| 補助金収入 | 80,000 | - |
| 特別利益計 | 89,057 | 19,133 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 23,475 | 220 |
| 特別損失計 | 23,475 | 220 |
| 税引前当年度純利益 | 2,324,371 | 2,220,302 |
| 法人税 | 792,102 | 473,576 |
| 法人税等調整額 | -84,507 | -6,580 |
| 法人税等合計 | 707,594 | 466,996 |
| 当年度純利益 | 1,616,777 | 1,753,306 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 120,367 | 203,475 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 448,207 | 472,667 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|