YUSHIN(6482)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,799,020 | 21,148,591 |
| 売上原価 | 10,521,425 | 12,705,822 |
| 売上総利益 | 7,277,594 | 8,442,768 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 286,730 | 395,214 |
| 荷造運搬費 | 781,014 | 784,475 |
| 製品無償修理費 | 81,836 | 76,081 |
| 製品保証引当金繰入額 | 93,253 | 85,813 |
| 貸倒引当金繰入額 | -93 | 17,201 |
| 役員報酬 | 207,688 | 206,370 |
| 給料手当及び賞与 | 1,328,351 | 1,462,176 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,449 | 99,353 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 30,750 | 29,960 |
| 退職給付費用 | 37,275 | 40,314 |
| 福利厚生費 | 292,258 | 325,024 |
| 賃借料 | 174,398 | 170,974 |
| 旅費及び交通費 | 246,248 | 235,044 |
| 通信費 | 60,152 | 61,738 |
| 支払手数料 | 235,391 | 307,068 |
| 減価償却費 | 138,028 | 131,929 |
| 研究開発費 | 472,667 | 510,942 |
| その他 | 405,916 | 417,020 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,973,317 | 5,356,705 |
| 全事業営業利益 | 2,304,276 | 3,086,063 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21,079 | 12,881 |
| 受取配当金 | 4,905 | 4,722 |
| 仕入割引 | 12,855 | 14,270 |
| 為替差益 | 183,867 | - |
| 補助金収入 | - | 12,208 |
| その他 | 20,234 | 18,238 |
| 営業外収益計 | 242,943 | 62,320 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 1,041 | 941 |
| 為替差損 | - | 224,180 |
| その他 | 3,306 | 1,507 |
| 営業外費用計 | 4,348 | 226,629 |
| 当期経常利益 | 2,542,871 | 2,921,754 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 19,127 | 1,104 |
| 固定資産売却益 | 4,554 | 120 |
| 特別利益計 | 23,682 | 1,224 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 227 | 64,060 |
| 特別損失計 | 227 | 64,060 |
| 税引前当年度純利益 | 2,566,325 | 2,858,919 |
| 法人税 | 863,340 | 955,959 |
| 法人税等調整額 | -52,068 | -72,362 |
| 法人税等合計 | 811,272 | 883,597 |
| 四半期純利益 | 1,755,053 | 1,975,321 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 71,573 | 66,695 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,683,479 | 1,908,626 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,907,942 | 15,520,101 |
| 売上原価 | 9,002,644 | 10,235,848 |
| 売上総利益 | 4,905,298 | 5,284,252 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 333,141 | 385,265 |
| 荷造運搬費 | 681,765 | 686,821 |
| 製品無償修理費 | 76,873 | 65,981 |
| 製品保証引当金繰入額 | 94,600 | 85,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | -8,946 | 0 |
| 役員報酬 | 168,210 | 162,990 |
| 給料手当及び賞与 | 712,597 | 775,865 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,449 | 99,353 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 30,750 | 29,960 |
| 退職給付費用 | 32,602 | 29,886 |
| 福利厚生費 | 155,696 | 170,570 |
| 賃借料 | 87,211 | 88,974 |
| 旅費及び交通費 | 104,280 | 105,430 |
| 通信費 | 36,881 | 39,130 |
| 支払手数料 | 130,624 | 180,461 |
| 減価償却費 | 94,711 | 84,862 |
| 研究開発費 | 472,667 | 510,942 |
| その他 | 280,455 | 277,396 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,585,574 | 3,778,892 |
| 全事業営業利益 | 1,319,724 | 1,505,359 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 835,842 | 735,568 |
| 仕入割引 | 12,855 | 14,270 |
| 為替差益 | 19,358 | - |
| その他 | 17,105 | 23,296 |
| 営業外収益計 | 885,160 | 773,135 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 662 | 941 |
| 為替差損 | - | 8,928 |
| その他 | 2,833 | 1,355 |
| 営業外費用計 | 3,496 | 11,225 |
| 当期経常利益 | 2,201,389 | 2,267,269 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | - |
| 投資有価証券売却益 | 19,127 | 1,104 |
| 特別利益計 | 19,133 | 1,104 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 220 | 63,801 |
| 特別損失計 | 220 | 63,801 |
| 税引前当年度純利益 | 2,220,302 | 2,204,572 |
| 法人税 | 473,576 | 656,218 |
| 法人税等調整額 | -6,580 | -128,401 |
| 法人税等合計 | 466,996 | 527,816 |
| 四半期純利益 | 1,753,306 | 1,676,755 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 203,475 | 461,830 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 472,667 | 510,942 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|