YUSHIN(6482)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,148,591 | 19,346,399 |
| 売上原価 | 12,705,822 | 11,680,029 |
| 売上総利益 | 8,442,768 | 7,666,369 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 395,214 | 339,352 |
| 荷造運搬費 | 784,475 | 803,747 |
| 製品無償修理費 | 76,081 | 42,890 |
| 製品保証引当金繰入額 | 85,813 | 67,899 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,201 | -1,118 |
| 役員報酬 | 206,370 | 192,511 |
| 給料手当及び賞与 | 1,462,176 | 1,429,741 |
| 賞与引当金繰入額 | 99,353 | 107,696 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 29,960 | 22,710 |
| 退職給付費用 | 40,314 | 43,848 |
| 福利厚生費 | 325,024 | 309,811 |
| 賃借料 | 170,974 | 154,624 |
| 旅費及び交通費 | 235,044 | 217,745 |
| 通信費 | 61,738 | 56,008 |
| 支払手数料 | 307,068 | 360,153 |
| 減価償却費 | 131,929 | 295,273 |
| 研究開発費 | 510,942 | 619,557 |
| その他 | 417,020 | 491,272 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,356,705 | 5,553,726 |
| 全事業営業利益 | 3,086,063 | 2,112,643 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,881 | 6,072 |
| 受取配当金 | 4,722 | 4,683 |
| 仕入割引 | 14,270 | 12,556 |
| 保険返戻金 | 3,582 | 16,137 |
| 補助金収入 | 12,208 | 22,942 |
| その他 | 14,655 | 19,513 |
| 営業外収益計 | 62,320 | 81,905 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 941 | 1,209 |
| 為替差損 | 224,180 | 129,316 |
| その他 | 1,507 | 5,830 |
| 営業外費用計 | 226,629 | 136,356 |
| 当期経常利益 | 2,921,754 | 2,058,192 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,104 | 574 |
| 固定資産売却益 | 120 | 1,755 |
| 特別利益計 | 1,224 | 2,329 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 64,060 | 50,881 |
| 特別損失計 | 64,060 | 50,881 |
| 税引前当年度純利益 | 2,858,919 | 2,009,640 |
| 法人税 | 955,959 | 503,362 |
| 法人税等調整額 | -72,362 | 94,643 |
| 法人税等合計 | 883,597 | 598,005 |
| 四半期純利益 | 1,975,321 | 1,411,635 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 66,695 | 31,361 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,908,626 | 1,380,273 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,520,101 | 15,545,096 |
| 売上原価 | 10,235,848 | 10,119,689 |
| 売上総利益 | 5,284,252 | 5,425,406 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 385,265 | 328,189 |
| 荷造運搬費 | 686,821 | 709,261 |
| 製品無償修理費 | 65,981 | 40,054 |
| 製品保証引当金繰入額 | 85,000 | 67,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 1,457 |
| 役員報酬 | 162,990 | 157,530 |
| 給料手当及び賞与 | 775,865 | 804,271 |
| 賞与引当金繰入額 | 99,353 | 107,696 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 29,960 | 22,710 |
| 退職給付費用 | 29,886 | 33,161 |
| 福利厚生費 | 170,570 | 168,625 |
| 賃借料 | 88,974 | 82,113 |
| 旅費及び交通費 | 105,430 | 93,512 |
| 通信費 | 39,130 | 36,181 |
| 支払手数料 | 180,461 | 247,218 |
| 減価償却費 | 84,862 | 247,512 |
| 研究開発費 | 510,942 | 619,557 |
| その他 | 277,396 | 379,713 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,778,892 | 4,146,265 |
| 全事業営業利益 | 1,505,359 | 1,279,141 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,597 | 2,764 |
| 受取配当金 | 726,971 | 406,823 |
| 仕入割引 | 14,270 | 12,556 |
| 補助金収入 | 12,208 | 22,942 |
| その他 | 11,088 | 30,392 |
| 営業外収益計 | 773,135 | 475,478 |
| 営業外費用 | ||
| 売上割引 | 941 | 1,209 |
| 為替差損 | 8,928 | 25,721 |
| その他 | 1,355 | 5,828 |
| 営業外費用計 | 11,225 | 32,759 |
| 当期経常利益 | 2,267,269 | 1,721,859 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,104 | 574 |
| 特別利益計 | 1,104 | 574 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 63,801 | 50,756 |
| 特別損失計 | 63,801 | 50,756 |
| 税引前当年度純利益 | 2,204,572 | 1,671,677 |
| 法人税 | 656,218 | 292,168 |
| 法人税等調整額 | -128,401 | 110,405 |
| 法人税等合計 | 527,816 | 402,573 |
| 四半期純利益 | 1,676,755 | 1,269,103 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 461,830 | 65,539 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 510,942 | 619,557 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|