訂正有価証券報告書-第98期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 売上高 | ※3 162,134 | ※3 180,168 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 11,736 | 11,277 |
| 当期製品製造原価 | ※6 120,766 | ※6 127,074 |
| 当期製品仕入高 | 5,642 | 7,544 |
| 他勘定受入高 | ※1 5,095 | ※1 6,755 |
| 合計 | 143,240 | 152,651 |
| 他勘定振替高 | ※2 1,452 | ※2 1,517 |
| 製品期末たな卸高 | 11,277 | 12,988 |
| 製品売上原価 | ※3 130,511 | ※3 138,145 |
| 売上総利益 | 31,623 | 42,022 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 2,893 | 2,927 |
| 運賃諸掛 | 2,547 | 2,969 |
| 給料及び手当 | 11,091 | 10,784 |
| 法定福利費 | 1,766 | 1,590 |
| 退職給付費用 | 1,707 | 1,406 |
| 業務委託費 | 2,638 | 2,817 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,464 |
| 貸倒引当金繰入額 | 34 | - |
| 賃借料 | 954 | 1,082 |
| その他の経費 | 5,591 | 6,767 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※6 30,335 | ※6 31,811 |
| 営業利益 | 1,287 | 10,210 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※3 60 | ※3 57 |
| 受取配当金 | ※3 5,062 | ※3 6,155 |
| 貸倒引当金戻入額 | 334 | 576 |
| 雑収入 | 61 | 25 |
| 営業外収益合計 | 5,518 | 6,814 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 181 | 160 |
| 為替差損 | 935 | 131 |
| 雑支出 | 52 | 29 |
| 営業外費用合計 | 1,169 | 321 |
| 経常利益 | 5,637 | 16,703 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※4 78 | ※4 8 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 30 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 372 | - |
| 特別利益合計 | 450 | 39 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | ※5 77 | ※5 231 |
| 投資有価証券評価損 | 198 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | - | 596 |
| 減損損失 | ※7 286 | ※7 374 |
| 事業構造再編費用 | ※8 1,499 | ※8 840 |
| その他 | 41 | 11 |
| 特別損失合計 | 2,104 | 2,057 |
| 税引前当期純利益 | 3,983 | 14,685 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 316 | 630 |
| 法人税等調整額 | 106 | 2,225 |
| 法人税等合計 | 422 | 2,855 |
| 当期純利益 | 3,560 | 11,830 |