明電舎(6508)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 203,514 | 198,797 |
| 売上原価 | 159,094 | 158,403 |
| 売上総利益 | 44,420 | 40,394 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,734 | 1,763 |
| 販売手数料 | 1,047 | 854 |
| 従業員給料及び手当 | 11,052 | 10,890 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,473 | 3,444 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 66 | 25 |
| 退職給付費用 | 1,890 | 1,959 |
| 減価償却費 | 2,296 | 2,711 |
| 賃借料 | 1,703 | 1,359 |
| 通信交通費 | 2,049 | 1,927 |
| 研究費 | 1,776 | 2,317 |
| その他 | 9,743 | 9,053 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 36,834 | 36,309 |
| 営業利益 | 7,585 | 4,085 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 548 | 544 |
| 受取賃貸料 | 488 | 595 |
| 持分法による投資利益 | 343 | 150 |
| その他 | 911 | 1,034 |
| 営業外収益合計 | 2,291 | 2,325 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,027 | 1,322 |
| 出向者関係費 | 1,077 | 1,131 |
| 減価償却費 | 675 | 694 |
| その他 | 1,877 | 1,839 |
| 営業外費用合計 | 4,657 | 4,987 |
| 経常利益 | 5,220 | 1,423 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 38 | 34 |
| 投資有価証券売却益 | 241 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 151 | - |
| 製品保証引当金戻入額 | 8 | - |
| 特別利益合計 | 441 | 44 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 16 | 486 |
| たな卸資産除却損 | - | 209 |
| 製品保証損失 | - | 502 |
| 製品保証引当金繰入額 | 53 | 522 |
| 投資有価証券評価損 | 138 | 288 |
| 関係会社株式評価損 | 29 | - |
| 関係会社整理損 | 20 | 80 |
| 事業整理損 | 382 | 662 |
| 事務所移転費用 | 657 | - |
| 固定資産売却損 | 21 | - |
| その他 | 47 | 92 |
| 特別損失合計 | 1,365 | 2,846 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,295 | -1,377 |
| 法人税 | 2,143 | 891 |
| 法人税等調整額 | -381 | -1,429 |
| 法人税等合計 | 1,761 | -537 |
| 少数株主利益 | 128 | 243 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,405 | -1,083 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 163,486 | 162,674 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,260 | 1,678 |
| 当期製品製造原価 | 110,159 | 108,278 |
| 原価差額 | -476 | 2,084 |
| 当期製品仕入高 | 18,624 | 19,954 |
| 合計 | 129,569 | 131,996 |
| 製品期末たな卸高 | 1,678 | 2,302 |
| 製品売上原価 | 127,890 | 129,693 |
| 売上総利益 | 35,596 | 32,980 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 外注費 | 2,719 | 2,711 |
| 運賃及び荷造費 | 1,357 | 1,499 |
| 販売手数料 | 1,043 | 851 |
| 広告宣伝費 | 492 | 367 |
| 従業員給料及び手当 | 8,494 | 8,460 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,920 | 2,907 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25 | - |
| 退職給付費用 | 1,520 | 1,673 |
| 福利厚生費 | 1,768 | 1,633 |
| 減価償却費 | 2,091 | 2,529 |
| 賃借料 | 1,137 | 861 |
| 通信交通費 | 1,601 | 1,500 |
| 研究費 | 1,705 | 2,203 |
| その他 | 4,738 | 4,490 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 31,616 | 31,689 |
| 営業利益 | 3,979 | 1,290 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 87 | 85 |
| 受取配当金 | 2,289 | 2,002 |
| 受取賃貸料 | 1,474 | 1,655 |
| その他 | 689 | 781 |
| 営業外収益合計 | 4,541 | 4,525 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 854 | 1,171 |
| 減価償却費 | 672 | 691 |
| 出向者関係費 | 1,077 | 1,131 |
| その他 | 1,506 | 1,539 |
| 営業外費用合計 | 4,109 | 4,533 |
| 経常利益 | 4,410 | 1,282 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 241 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 184 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 90 | 0 |
| 製品保証引当金戻入額 | 8 | - |
| 特別利益合計 | 525 | 11 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 112 | 530 |
| たな卸資産除却損 | - | 209 |
| 製品保証損失 | - | 502 |
| 製品保証引当金繰入額 | - | 522 |
| 投資有価証券評価損 | 138 | 285 |
| 関係会社株式評価損 | 309 | 557 |
| 関係会社整理損 | 20 | 80 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 372 | - |
| 関係会社再編損失引当金繰入額 | - | 189 |
| 事業整理損 | - | 579 |
| 事務所移転費用 | 511 | - |
| その他 | 1 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,465 | 3,457 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,471 | -2,164 |
| 法人税 | 945 | 76 |
| 法人税等調整額 | -323 | -1,652 |
| 法人税等合計 | 622 | -1,576 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,849 | -587 |