有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,781 | 14,538 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 90,872 | 86,970 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,793 | 4,995 | |||||||||
| 仕掛品 | ※7 30,003 | ※7 29,271 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,234 | 4,714 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,158 | 3,966 | |||||||||
| その他 | ※4 4,589 | ※4 4,593 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △357 | △294 | |||||||||
| 流動資産合計 | 147,077 | 148,757 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 80,741 | 84,603 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,672 | △44,656 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※3,※6 38,068 | ※3,※6 39,947 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 44,939 | 45,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,265 | △35,932 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※6 10,674 | ※6 9,809 | |||||||||
| 土地 | ※3 12,682 | ※3 12,632 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,473 | 1,967 | |||||||||
| その他 | 19,931 | 20,054 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,625 | △17,642 | |||||||||
| その他(純額) | 2,305 | 2,412 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 67,204 | 66,769 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,949 | 4,811 | |||||||||
| のれん | 1,037 | 1,145 | |||||||||
| その他 | 499 | 1,569 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,486 | 7,526 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※3 23,920 | ※1,※3 19,640 | |||||||||
| 長期貸付金 | 32 | 31 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,186 | 10,693 | |||||||||
| その他 | 1,748 | 1,774 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △137 | △167 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 34,750 | 31,971 | |||||||||
| 固定資産合計 | 108,441 | 106,267 | |||||||||
| 資産合計 | 255,519 | 255,024 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 36,873 | 36,679 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 8,814 | ※2,※3 21,870 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 16,000 | 11,000 | |||||||||
| 未払金 | 15,217 | 15,643 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,995 | 2,553 | |||||||||
| 前受金 | 12,715 | 11,767 | |||||||||
| 賞与引当金 | 6,992 | 6,832 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 1,089 | 991 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ※7 392 | ※7 563 | |||||||||
| その他 | 14,588 | 15,255 | |||||||||
| 流動負債合計 | 114,678 | 123,157 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 26,772 | ※3 14,974 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 42,846 | 44,038 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 1,010 | 910 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 62 | 43 | |||||||||
| その他 | 2,743 | 3,128 | |||||||||
| 固定負債合計 | 73,434 | 63,095 | |||||||||
| 負債合計 | 188,113 | 186,253 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,070 | 17,070 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,197 | 13,197 | |||||||||
| 利益剰余金 | 30,466 | 34,933 | |||||||||
| 自己株式 | △168 | △174 | |||||||||
| 株主資本合計 | 60,566 | 65,026 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,019 | 5,902 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △261 | 4 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,518 | 1,701 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,733 | △5,102 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,543 | 2,505 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,296 | 1,239 | |||||||||
| 純資産合計 | 67,405 | 68,771 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 255,519 | 255,024 | |||||||||