有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,937 | 13,870 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,420 | ※3 21,479 |
| 有価証券 | 999 | 999 |
| 商品及び製品 | 6,110 | 5,254 |
| 仕掛品 | 1,101 | 1,184 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,493 | 3,312 |
| 繰延税金資産 | 541 | 488 |
| その他 | 217 | 242 |
| 貸倒引当金 | △6 | △6 |
| 流動資産合計 | 43,814 | 46,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,246 | 12,716 |
| 減価償却累計額 | △5,228 | △5,595 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,018 | 7,121 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,700 | 6,696 |
| 減価償却累計額 | △4,383 | △4,906 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,317 | 1,789 |
| 土地 | 4,848 | 4,841 |
| 建設仮勘定 | 140 | 197 |
| その他 | 1,793 | 1,878 |
| 減価償却累計額 | △1,618 | △1,681 |
| その他(純額) | 174 | 196 |
| 有形固定資産合計 | 14,499 | 14,147 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 358 | 341 |
| ソフトウエア | 156 | 123 |
| その他 | 32 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 547 | 471 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 9,525 | ※1 10,822 |
| 長期貸付金 | 14 | 10 |
| 繰延税金資産 | 61 | 73 |
| その他 | 218 | 243 |
| 貸倒引当金 | △2 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 9,817 | 11,143 |
| 固定資産合計 | 24,863 | 25,762 |
| 資産合計 | 68,678 | 72,588 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,937 | ※3 9,554 |
| 短期借入金 | 210 | 210 |
| 未払費用 | 556 | 595 |
| 未払法人税等 | 630 | 473 |
| 賞与引当金 | 632 | 648 |
| 役員賞与引当金 | 70 | 74 |
| 製品保証引当金 | 108 | 108 |
| その他 | 450 | 655 |
| 流動負債合計 | 11,596 | 12,319 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,122 | 1,062 |
| リース債務 | 5 | 2 |
| 長期未払金 | 91 | 81 |
| 繰延税金負債 | 1,907 | 2,256 |
| 退職給付に係る負債 | 418 | 486 |
| その他 | 390 | 247 |
| 固定負債合計 | 3,936 | 4,136 |
| 負債合計 | 15,532 | 16,455 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,954 | 1,954 |
| 資本剰余金 | 1,779 | 1,779 |
| 利益剰余金 | 44,521 | 46,620 |
| 自己株式 | △1,632 | △1,621 |
| 株主資本合計 | 46,623 | 48,733 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,735 | 4,617 |
| 為替換算調整勘定 | 764 | 756 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1 | △40 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,498 | 5,332 |
| 非支配株主持分 | 2,023 | 2,066 |
| 純資産合計 | 53,145 | 56,132 |
| 負債純資産合計 | 68,678 | 72,588 |