6756 日立国際電気

6756
2018/03/08
時価
3272億円
PER 予
16.05倍
2010年以降
赤字-36.86倍
(2010-2017年)
PBR
2.79倍
2010年以降
0.62-2.74倍
(2010-2017年)
配当 予
0%
ROE 予
17.4%
ROA 予
9.13%
資料
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有報情報

#1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)第1四半期第2四半期第3四半期当連結会計年度
売上高(百万円)26,73962,962100,582167,365
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(△は損失)(百万円)△4591,4224,92817,708
2014/06/23 15:41
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(2)エコ・薄膜プロセス:半導体製造装置等
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2014/06/23 15:41
#3 主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名売上高関連するセグメント名
サムスングループ24,251エコ・薄膜プロセス
2014/06/23 15:41
#4 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
報告セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
(退職給付に関する会計基準等の適用)
当連結会計年度の期首より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しました。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度において、セグメント利益が「映像・無線ネットワーク」で34百万円、「エコ・薄膜プロセス」で18百万円、「その他」で14百万円増加しております。2014/06/23 15:41
#5 売上高、地域ごとの情報(連結)
売上高
(単位:百万円)

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。2014/06/23 15:41
#6 業績等の概要
このような状況のもと、当社グループは、前連結会計年度までに実施した国内グループ会社の再編や事業拠点集約等の事業構造改革等により実現した強固な事業体質を支えとして、新事業の拡大推進や顧客密着型の営業提案活動等により積極的な事業活動に取り組んでまいりました。
当連結会計年度の営業状況としましては、半導体市況回復の流れを受け、積極的な営業活動を展開したエコ・薄膜プロセス部門の業績が好調に推移したことから、受注高は194,527百万円(前連結会計年度比37.1%増)、売上高は167,365百万円(前連結会計年度比20.6%増)となりました。売上高の増加に伴い、営業利益は16,976百万円(前連結会計年度比176.9%増)、経常利益は17,394百万円(前連結会計年度比169.2%増)、当期純利益は15,326百万円(前連結会計年度比148.6%増)となりました。
セグメント別に分けて見ますと、映像・無線ネットワーク(無線通信システム、情報処理システム、放送システム、監視システム・画像処理等)については、堅調な公共事業投資を背景に、防災行政無線システム、消防無線システム等の製品分野において、拡販プロジェクトによる積極的な営業活動を展開しました。
2014/06/23 15:41
#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当社グループは、当連結会計年度において、厳しさの続く事業環境のもと、前連結会計年度までに実施した事業構造改革により強化された事業体質を基礎として、新事業の拡大や顧客密着型の積極的な営業提案活動の推進により、国内外において受注の確保・拡大に取り組みました。
当連結会計年度の売上高は167,365百万円となり、前連結会計年度に比べ28,564百万円(20.6%)増加しました。売上高の増加に伴い、営業利益は16,976百万円となり、前連結会計年度に比べ10,846百万円(176.9%)増加し、経常利益は17,394百万円となり、前連結会計年度に比べ10,933百万円(169.2%)増加し、当期純利益は15,326百万円となり、前連結会計年度に比べ9,161百万円(148.6%)増加しました。
今後の見通しといたしましては、世界経済、国内経済とも回復基調が見込まれるものの、市場変化の激しさは進展しており、より一層の競争激化が予想されることから、厳しい事業環境が継続するものと想定しています。
2014/06/23 15:41
#8 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払日における資金不足リスク)の管理
当社グループは、支払期日を定期に定め、担当部署が事前に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を売上高等を指標とした一定割合に維持する等のリスク管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2014/06/23 15:41
#9 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
売上高18,962百万円25,662百万円
仕入高12,90414,278
2014/06/23 15:41

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