訂正有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | ※1 | 3,565,749 | 61.7 | 4,129,793 | 62.9 |
| Ⅱ 労務費 | 1,469,905 | 25.5 | 1,602,325 | 24.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 739,127 | 12.8 | 830,404 | 12.7 |
| 当期総製造費用 | 5,774,782 | 100.0 | 6,562,523 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 496,032 | 688,497 | |||
| 計 | 6,270,814 | 7,251,020 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 688,497 | 769,642 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 525,124 | 309,830 | ||
| 当期製品製造原価 | 5,057,192 | 6,171,547 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注費加工費 | 1,251,770 | 1,308,078 |
※2 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 減価償却費 | 149,103 | 176,733 |
※3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 建設仮勘定 | 177,067 | 109,150 |
| その他 | 348,057 | 200,679 |
| 計 | 525,124 | 309,830 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 当期製品製造原価 | 5,057,192 | 6,171,547 |
| 期首製品たな卸高 | 18,366 | 36,755 |
| 合計 | 5,075,559 | 6,208,303 |
| 期末製品たな卸高 | 36,755 | 51,914 |
| 製品売上原価 | 5,038,804 | 6,156,389 |
| 売上原価 | 5,038,804 | 6,156,389 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算方法は、生産品種毎の製造方式の相違により、一様ではありませんが、大部分個別原価計算を採用しています。しかし、標準量産品につきましては、一部総合原価計算をとっています。なお、期中に発生した原価差額は、期末において実際原価に調整処理しています。