有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 9,427,610 | 60.6 | 7,943,018 | 56.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 3,974,448 | 25.6 | 3,886,334 | 27.8 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,147,206 | 13.8 | 2,147,843 | 15.4 |
| 当期総製造費用 | 15,549,264 | 100.0 | 13,977,196 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 1,882,458 | 1,642,512 | |||
| 合計 | 17,431,723 | 15,619,709 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 1,642,512 | 1,565,714 | |||
| 他勘定への振替高 | ※2 | 478,787 | 205,252 | ||
| 当期製品製造原価 | 15,310,423 | 13,848,743 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注費 | 731,299 | 709,265 |
| 減価償却費 | 310,476 | 288,739 |
※2 他勘定への振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | 142,925 | 129,225 |
| 建設仮勘定 | 30,226 | 40,124 |
| その他流動資産 | 46,331 | 9,794 |
| 売上原価他 | 259,303 | 26,106 |
| 計 | 478,787 | 205,252 |
(原価計算の方法)
製品については、個別原価計算法によっております。(なお、社製部品については、総合原価計算法によっております。)
また、加工費の配賦及び製品、社製部品の倉入価額については予定額を使用しておりますが、期末には予定額と実際額との差額の調整を行い、たな卸資産及び売上原価を補正しております。