有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,536 | 3,616 | |||||||||
| 受取手形 | 612 | 1,030 | |||||||||
| 電子記録債権 | 4,820 | 6,799 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 17,770 | ※1 20,314 | |||||||||
| 製品 | 2,492 | 2,071 | |||||||||
| 原材料 | 4,439 | 6,653 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,962 | 3,617 | |||||||||
| 貯蔵品 | 41 | 50 | |||||||||
| 前払費用 | 82 | 86 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 561 | 673 | |||||||||
| その他 | 903 | 2,526 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | △65 | |||||||||
| 流動資産合計 | 38,196 | 47,373 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,884 | 6,682 | |||||||||
| 構築物 | 212 | 234 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,485 | 3,030 | |||||||||
| 車両運搬具 | 17 | 12 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 587 | 524 | |||||||||
| 土地 | 6,200 | 6,200 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 526 | 2,090 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,914 | 18,774 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 44 | 44 | |||||||||
| ソフトウエア | 425 | 885 | |||||||||
| その他 | 21 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 492 | 941 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,738 | 7,659 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,861 | 2,861 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 679 | 679 | |||||||||
| 長期貸付金 | 56 | 45 | |||||||||
| 長期前払費用 | 118 | 30 | |||||||||
| その他 | 2,000 | 1,941 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △41 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,455 | 13,175 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,861 | 32,891 | |||||||||
| 資産合計 | 67,058 | 80,265 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,112 | 1,491 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,528 | 3,509 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 6,657 | ※1 8,333 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,780 | 5,180 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50 | 12 | |||||||||
| リース債務 | 122 | 94 | |||||||||
| 未払金 | 744 | 3,062 | |||||||||
| 未払費用 | 2,338 | 2,741 | |||||||||
| 未払法人税等 | 897 | 1,285 | |||||||||
| 前受金 | 19 | 20 | |||||||||
| 預り金 | 439 | 523 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 435 | 1,731 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 70 | 40 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,194 | 28,026 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 12 | 3,000 | |||||||||
| リース債務 | 180 | 76 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 430 | 623 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 840 | 840 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,495 | 2,512 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,959 | 7,052 | |||||||||
| 負債合計 | 25,154 | 35,078 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,926 | 9,926 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 11,458 | 11,458 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2 | 2 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,460 | 11,460 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,032 | 1,032 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 17,777 | 21,580 | |||||||||
| 退職積立金 | 900 | 900 | |||||||||
| 配当準備積立金 | 790 | 790 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 62 | 62 | |||||||||
| 別途積立金 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 14,524 | 18,328 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,809 | 22,612 | |||||||||
| 自己株式 | △1,926 | △2,896 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,270 | 41,104 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,697 | 3,146 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 936 | 936 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,633 | 4,082 | |||||||||
| 純資産合計 | 41,904 | 45,186 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 67,058 | 80,265 | |||||||||