6882 三社電機製作所

6882
2026/03/19
時価
151億円
PER 予
16.1倍
2010年以降
赤字-65.25倍
(2010-2025年)
PBR
0.55倍
2010年以降
0.27-1.46倍
(2010-2025年)
配当 予
3.94%
ROE 予
3.44%
ROA 予
2.47%
資料
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有報情報

#1 その他、連結財務諸表等(連結)
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)第1四半期第2四半期第3四半期当連結会計年度
売上高(百万円)4,5949,96115,49522,113
税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)2877531,5052,281
2015/06/26 11:10
#2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
当社は、製品やサービスの特性から、「半導体事業」及び「電源機器事業」の2つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
2015/06/26 11:10
#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ後の価額で評価しております。
報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。2015/06/26 11:10
#4 売上高、地域ごとの情報(連結)
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2015/06/26 11:10
#5 対処すべき課題(連結)
中期経営計画(目標値)
項目中期(平成28年3月期)経営目標値
売上高営業利益率8.0%以上
自己資本当期純利益率(ROE)7.0%以上
① 事業統括制導入とものづくり推進本部新設による体制整備
平成27年4月より当社は、電源機器事業・半導体事業それぞれの開発から生産・販売までトータルの事業責任を明確にするため、事業統括制担当役員を配置することといたしました。これにより、従来以上に開・生・販が一体となった取り組みを推進し、社会に価値ある製品の提供を加速してまいります。
2015/06/26 11:10
#6 業績等の概要
一方、電源機器事業は滋賀工場の新棟建設に伴い新規導入した生産設備の一部で稼働遅延が発生し、上期の生産及び販売が低調に推移したことや、太陽光パワーコンディショナの売上が減少したことが影響し減収となりました。
これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は221億1千3百万円(前期比5.0%減少)となりました。利益につきましては、営業利益は23億1百万円(前期比7.7%減少)、経常利益は22億8千9百万円(前期比11.3%減少)、当期純利益は15億6百万円(前期比8.8%減少)となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
2015/06/26 11:10
#7 製品及びサービスごとの情報(連結)
半導体事業電源機器事業合計
外部顧客への売上高7,03915,07322,113
2015/06/26 11:10
#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)当連結会計年度の経営成績の分析
売上高
当連結会計年度における売上高は、半導体事業において海外を中心に需要が回復したことにより堅調に推移したものの、電源機器事業において生産拠点統合により新規導入した生産設備の一部で稼働遅延が発生し、上期の生産及び販売が低調に推移したことや、太陽光パワーコンディショナの売上が減少したことが減少要因となり、前連結会計年度に比較し5.0%減少し221億1千3百万円となりました。
2015/06/26 11:10
#9 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
※2 関係会社との取引が次のとおり含まれております。
前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
関係会社に対する売上高3,944百万円4,647百万円
関係会社からの仕入高962百万円1,147百万円
2015/06/26 11:10

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