有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,080 | 12,459 |
受取手形及び売掛金 | 6,849 | 6,929 |
有価証券 | 800 | 900 |
商品及び製品 | 3,349 | 3,622 |
仕掛品 | 324 | 462 |
原材料及び貯蔵品 | 1,494 | 1,592 |
繰延税金資産 | 383 | 759 |
その他 | 534 | 316 |
貸倒引当金 | -68 | -112 |
流動資産合計 | 25,748 | 26,931 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,846 | 6,877 |
減価償却累計額 | -3,819 | -3,992 |
建物及び構築物(純額) | 3,027 | 2,884 |
機械装置及び運搬具 | 1,134 | 1,091 |
減価償却累計額 | -858 | -790 |
機械装置及び運搬具(純額) | 276 | 301 |
工具 | 3,940 | 3,858 |
減価償却累計額 | -3,478 | -3,462 |
工具 | 462 | 395 |
土地 | 2,334 | 2,332 |
リース資産 | 105 | 142 |
減価償却累計額 | -48 | -64 |
リース資産(純額) | 57 | 77 |
建設仮勘定 | 1 | 0 |
有形固定資産合計 | 6,158 | 5,991 |
無形固定資産 | | |
のれん | 176 | 371 |
ソフトウエア | 320 | 316 |
ソフトウエア仮勘定 | 10 | 9 |
その他 | 127 | 151 |
無形固定資産合計 | 635 | 849 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,768 | 1,718 |
長期貸付金 | 22 | 14 |
繰延税金資産 | 1,030 | 385 |
その他 | 478 | 422 |
投資その他の資産合計 | 3,300 | 2,541 |
固定資産合計 | 10,094 | 9,382 |
資産合計 | 35,842 | 36,313 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,801 | 3,113 |
短期借入金 | 261 | 255 |
リース債務 | 18 | 30 |
未払法人税等 | 88 | 273 |
繰延税金負債 | 4 | 2 |
賞与引当金 | 111 | 120 |
製品保証引当金 | 475 | 486 |
関係会社整理損失引当金 | 113 | - |
その他 | 1,083 | 1,229 |
流動負債合計 | 4,957 | 5,511 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 69 | 68 |
リース債務 | 68 | 89 |
退職給付引当金 | 1,828 | 1,789 |
その他 | 473 | 506 |
固定負債合計 | 2,440 | 2,454 |
負債合計 | 7,397 | 7,965 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,279 | 5,279 |
資本剰余金 | 6,866 | 6,866 |
利益剰余金 | 17,514 | 17,752 |
自己株式 | -963 | -966 |
株主資本合計 | 28,696 | 28,931 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 442 | 450 |
為替換算調整勘定 | -1,338 | -1,912 |
その他の包括利益累計額合計 | -896 | -1,462 |
少数株主持分 | 645 | 878 |
純資産合計 | 28,445 | 28,347 |
負債純資産合計 | 35,842 | 36,313 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,827 | 7,057 |
受取手形 | 1,472 | 1,393 |
売掛金 | 4,829 | 4,896 |
有価証券 | 800 | 900 |
製品 | 1,758 | 1,840 |
仕掛品 | 23 | 133 |
原材料及び貯蔵品 | 341 | 363 |
前渡金 | 7 | 2 |
前払費用 | 84 | 82 |
繰延税金資産 | 244 | 607 |
未収入金 | 150 | 41 |
その他 | 365 | 81 |
貸倒引当金 | -45 | -92 |
流動資産合計 | 16,859 | 17,308 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,358 | 5,394 |
減価償却累計額 | -3,135 | -3,266 |
建物(純額) | 2,223 | 2,127 |
構築物 | 200 | 200 |
減価償却累計額 | -176 | -179 |
構築物(純額) | 23 | 20 |
機械及び装置 | 73 | 73 |
減価償却累計額 | -59 | -64 |
機械及び装置(純額) | 14 | 9 |
車両運搬具 | 1 | - |
減価償却累計額 | -1 | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 2,308 | 2,277 |
減価償却累計額 | -2,107 | -2,120 |
工具 | 201 | 157 |
土地 | 2,230 | 2,230 |
リース資産 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
リース資産(純額) | 1 | 1 |
有形固定資産合計 | 4,694 | 4,545 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 2 | 2 |
借地権 | 43 | 43 |
商標権 | 6 | 5 |
ソフトウエア | 244 | 243 |
ソフトウエア仮勘定 | 8 | - |
電話加入権 | 25 | 25 |
無形固定資産合計 | 331 | 321 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,722 | 1,717 |
関係会社株式 | 1,931 | 2,135 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 597 | 597 |
従業員に対する長期貸付金 | 22 | 14 |
関係会社長期貸付金 | 140 | 249 |
繰延税金資産 | 986 | 335 |
その他 | 352 | 294 |
貸倒引当金 | -140 | - |
投資その他の資産合計 | 5,613 | 5,344 |
固定資産合計 | 10,639 | 10,211 |
資産合計 | 27,498 | 27,519 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 14 | 14 |
買掛金 | 1,174 | 1,285 |
短期借入金 | 25 | 25 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払金 | 378 | 428 |
未払費用 | 223 | 291 |
未払法人税等 | 1 | 86 |
未払消費税等 | 37 | 32 |
前受金 | 0 | 2 |
預り金 | 45 | 37 |
前受収益 | 1 | 1 |
製品保証引当金 | 417 | 430 |
流動負債合計 | 2,320 | 2,637 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1 | 0 |
長期預り金 | 395 | 400 |
長期未払金 | 15 | 0 |
退職給付引当金 | 1,580 | 1,530 |
資産除去債務 | - | 33 |
固定負債合計 | 1,993 | 1,965 |
負債合計 | 4,314 | 4,602 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,279 | 5,279 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,808 | 6,808 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 6,808 | 6,808 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 679 | 679 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,930 | 2,930 |
繰越利益剰余金 | 8,007 | 7,734 |
利益剰余金合計 | 11,617 | 11,344 |
自己株式 | -963 | -966 |
株主資本合計 | 22,741 | 22,465 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 442 | 450 |
その他の包括利益累計額合計 | 442 | 450 |
純資産合計 | 23,184 | 22,916 |
負債純資産合計 | 27,498 | 27,519 |