有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 45,152 | 45,840 |
売上原価 | 25,349 | 26,416 |
売上総利益 | 19,802 | 19,423 |
販売費及び一般管理費 | 15,562 | 15,785 |
全事業営業利益 | 4,239 | 3,638 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 35 | 45 |
受取配当金 | 63 | 66 |
為替差益 | 255 | - |
受取保険金及び配当金 | 27 | 26 |
その他 | 159 | 108 |
営業外収益計 | 540 | 247 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 21 | 25 |
為替差損 | - | 186 |
その他 | 33 | 49 |
営業外費用計 | 55 | 262 |
当期経常利益 | 4,725 | 3,623 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 42 | - |
特別利益計 | 42 | - |
税引前当年度純利益 | 4,768 | 3,623 |
法人税 | 1,432 | 972 |
法人税等調整額 | 34 | 195 |
法人税等合計 | 1,466 | 1,168 |
四半期純利益 | 3,301 | 2,455 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 354 | 361 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,947 | 2,093 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 33,470 | 32,167 |
売上原価 | 20,590 | 20,255 |
売上総利益 | 12,880 | 11,912 |
販売費及び一般管理費 | 10,748 | 10,404 |
全事業営業利益 | 2,131 | 1,507 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 324 | 335 |
為替差益 | 311 | - |
雑収入 | 108 | 77 |
営業外収益計 | 743 | 412 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4 | 4 |
為替差損 | - | 69 |
雑損失 | 10 | 4 |
営業外費用計 | 15 | 79 |
当期経常利益 | 2,859 | 1,841 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 77 | - |
特別利益計 | 77 | - |
税引前当年度純利益 | 2,937 | 1,841 |
法人税 | 818 | 389 |
法人税等調整額 | 50 | 198 |
法人税等合計 | 869 | 588 |
四半期純利益 | 2,068 | 1,253 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -1 | -7 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売諸経費 | 2,429 | 2,471 |
給料及び福利費 | 8,714 | 8,777 |
退職給付費用 | 508 | 479 |
賃借料 | 829 | 886 |
製品保証引当金繰入額 | -137 | |
減価償却費 | 410 | 519 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 3,157 | 2,887 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
サービス費 | 1,171 | 1,131 |
給料及び手当 | 4,474 | 4,384 |
福利厚生費 | 1,324 | 1,206 |
減価償却費 | 252 | 363 |