双葉電子工業(6986)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 48,116 | 42,982 |
| 売上原価 | 39,248 | 36,058 |
| 売上総利益 | 8,868 | 6,923 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,161 | 9,204 |
| 全事業営業損失(△) | -1,292 | -2,280 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 570 | 623 |
| 受取配当金 | 335 | 462 |
| 受取賃貸料 | 260 | 192 |
| 為替差益 | - | 407 |
| その他 | 163 | 112 |
| 営業外収益計 | 1,330 | 1,797 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 74 | 62 |
| 為替差損 | 44 | - |
| 投資事業組合運用損 | 22 | 65 |
| 割増退職金 | 46 | 22 |
| その他 | 56 | 49 |
| 営業外費用計 | 244 | 200 |
| 当期経常損失(△) | -206 | -683 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,947 | 3,673 |
| 関係会社清算益 | - | 553 |
| 特別利益計 | 1,947 | 4,226 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 8 |
| 減損損失 | 321 | 530 |
| 事業再編損 | 598 | 71 |
| 特別損失計 | 921 | 613 |
| 税引前当年度純利益 | 818 | 2,929 |
| 法人税 | 637 | 160 |
| 法人税等還付税額 | -355 | -4 |
| 法人税等調整額 | 280 | 218 |
| 法人税等合計 | 562 | 374 |
| 中間純利益 | 256 | 2,555 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 537 | 32 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -281 | 2,522 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,933 | 18,657 |
| 売上原価 | 17,901 | 15,539 |
| 売上総利益 | 4,031 | 3,118 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 497 | 443 |
| 貸倒引当金繰入額 | -225 | -8 |
| 給料及び手当 | 1,374 | 1,325 |
| 賞与引当金繰入額 | 127 | 132 |
| 減価償却費 | 12 | 14 |
| 外注費 | 422 | 438 |
| 研究開発費 | 491 | 522 |
| その他 | 1,408 | 1,623 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,107 | 4,493 |
| 全事業営業損失(△) | -75 | -1,374 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 4,909 | 1,036 |
| 為替差益 | - | 509 |
| その他 | 133 | 113 |
| 営業外収益計 | 5,043 | 1,659 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 178 | - |
| 投資事業組合運用損 | 22 | 65 |
| その他 | 31 | 13 |
| 営業外費用計 | 232 | 78 |
| 当期経常利益 | 4,734 | 206 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 175 | 85 |
| 貸倒引当金戻入額 | 781 | - |
| 特別利益計 | 956 | 85 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | ||
| 減損損失 | 86 | 364 |
| 事業再編損 | 94 | 32 |
| 特別損失計 | 182 | 397 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 5,508 | |
| 法人税 | 118 | 43 |
| 法人税等調整額 | 287 | 128 |
| 法人税等合計 | 405 | 172 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,102 | -277 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -401 | 297 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 3,382 | 3,116 |
| 退職給付費用 | 550 | -5 |
| 賞与引当金繰入額 | 191 | 207 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10 | 6 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 13 | 31 |
| 貸倒引当金繰入額 | 107 | 199 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,267 | 1,321 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|