有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 26,224 | 23,477 |
受取手形及び売掛金 | 4,394 | 3,684 |
有価証券 | 500 | 93 |
たな卸資産 | 4,699 | - |
商品及び製品 | - | 4,134 |
仕掛品 | - | 65 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,697 |
繰延税金資産 | 734 | 569 |
その他 | 1,214 | 1,447 |
貸倒引当金 | -36 | -58 |
流動資産合計 | 37,731 | 35,111 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,859 | 1,733 |
機械装置及び運搬具(純額) | 396 | 313 |
土地 | 3,851 | 3,827 |
建設仮勘定 | 63 | 1,276 |
その他(純額) | 1,606 | 1,310 |
有形固定資産合計 | 7,776 | 8,462 |
無形固定資産 | 222 | 293 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,028 | 1,833 |
繰延税金資産 | 424 | 739 |
前払年金費用 | 276 | 16 |
その他 | 2,711 | 2,835 |
貸倒引当金 | -44 | -48 |
投資その他の資産合計 | 5,396 | 5,377 |
固定資産合計 | 13,395 | 14,133 |
資産合計 | 51,126 | 49,245 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,649 | 1,006 |
未払金 | 727 | 605 |
未払法人税等 | 819 | 89 |
賞与引当金 | 504 | 406 |
役員賞与引当金 | 35 | - |
繰延税金負債 | - | 1 |
製品保証引当金 | 66 | 66 |
その他 | 784 | 680 |
流動負債合計 | 4,587 | 2,857 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 23 | - |
退職給付引当金 | 29 | 31 |
役員退職慰労引当金 | 587 | - |
その他 | 154 | 616 |
固定負債合計 | 794 | 648 |
負債合計 | 5,381 | 3,505 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,081 | 7,081 |
資本剰余金 | 10,449 | 10,449 |
利益剰余金 | 28,673 | 28,984 |
自己株式 | -353 | -101 |
株主資本合計 | 45,849 | 46,413 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -260 | -127 |
為替換算調整勘定 | 156 | -546 |
評価・換算差額等合計 | -104 | -674 |
純資産合計 | 45,744 | 45,739 |
負債純資産合計 | 51,126 | 49,245 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,929 | 18,958 |
受取手形 | 339 | 285 |
売掛金 | 3,735 | 3,937 |
有価証券 | 500 | 93 |
商品 | 56 | - |
製品 | 1,066 | - |
商品及び製品 | - | 1,421 |
仕掛品 | 31 | 48 |
原材料 | 1,492 | - |
貯蔵品 | 404 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,700 |
前渡金 | 26 | 19 |
前払費用 | 126 | 117 |
繰延税金資産 | 245 | 132 |
未収消費税等 | 151 | 99 |
未収入金 | 46 | 127 |
信託受益権 | 799 | 799 |
その他 | 13 | 208 |
貸倒引当金 | -2 | - |
流動資産合計 | 29,962 | 27,949 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,468 | 1,390 |
構築物(純額) | 74 | 64 |
機械及び装置(純額) | 14 | 14 |
車両運搬具(純額) | 11 | 7 |
工具 | 1,280 | 931 |
土地 | 3,632 | 3,632 |
建設仮勘定 | 37 | 1,074 |
その他(純額) | 47 | 49 |
有形固定資産合計 | 6,567 | 7,166 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1 | 0 |
ソフトウエア | 98 | 203 |
電話加入権 | 11 | 11 |
その他 | 92 | 58 |
無形固定資産合計 | 203 | 274 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,001 | 1,417 |
関係会社株式 | 633 | 633 |
関係会社出資金 | 133 | 133 |
破産更生債権等 | 1 | 5 |
前払年金費用 | 276 | 16 |
長期前払費用 | 56 | 67 |
繰延税金資産 | 366 | 729 |
差入保証金 | 159 | 158 |
保険積立金 | 388 | 273 |
会員権 | 90 | 90 |
長期預け金 | 1,999 | 1,999 |
その他 | 11 | 34 |
貸倒引当金 | -44 | -48 |
投資その他の資産合計 | 6,074 | 5,512 |
固定資産合計 | 12,845 | 12,953 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 42,808 | 40,902 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,627 | 995 |
未払金 | 942 | 579 |
未払費用 | 143 | 141 |
未払法人税等 | 493 | - |
前受金 | 75 | 31 |
預り金 | 34 | 25 |
前受収益 | 1 | 1 |
賞与引当金 | 369 | 289 |
役員賞与引当金 | 35 | - |
仮受金 | 1 | 0 |
流動負債合計 | 3,725 | 2,065 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 583 | - |
長期未払金 | - | 511 |
その他 | 15 | 15 |
固定負債合計 | 599 | 527 |
負債合計 | 4,324 | 2,592 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,081 | 7,081 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,449 | 10,449 |
資本剰余金合計 | 10,449 | 10,449 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 293 | 293 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 1 | 0 |
資産圧縮積立金 | 0 | 0 |
別途積立金 | 19,467 | 20,667 |
繰越利益剰余金 | 1,806 | 39 |
利益剰余金合計 | 21,567 | 21,000 |
自己株式 | -353 | -101 |
株主資本合計 | 38,744 | 38,429 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -260 | -119 |
評価・換算差額等合計 | -260 | -119 |
純資産合計 | 38,483 | 38,310 |
負債純資産合計 | 42,808 | 40,902 |