santec HD(6777)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,866,960 | 2,510,964 |
| 売上原価 | 1,804,540 | 1,551,864 |
| 売上総利益 | 1,062,420 | 959,100 |
| 販売費及び一般管理費 | 957,060 | 1,067,295 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,359 | -108,194 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,909 | 24,466 |
| 受取配当金 | 25,783 | 1,168 |
| 受取賃貸料 | - | 16,295 |
| 保険解約返戻金 | 13,196 | - |
| 助成金収入 | 18,545 | 24,710 |
| その他 | 1,625 | 3,332 |
| 営業外収益合計 | 84,061 | 69,972 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 341 | 172 |
| 為替差損 | 92,198 | 25,506 |
| 賃貸不動産関係費用 | - | 15,039 |
| 休止固定資産関係費用 | 42,757 | 30,003 |
| その他 | 590 | 1,365 |
| 営業外費用合計 | 135,887 | 72,088 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,533 | -110,310 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5,737 |
| 投資有価証券売却益 | 5,350 | 133,618 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 79,969 | - |
| 役員退職慰労金返上益 | - | 138,221 |
| 特別利益合計 | 85,319 | 277,577 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 495 | 78 |
| 減損損失 | 1,685 | 1,427 |
| 投資有価証券売却損 | - | 49,131 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,937 | - |
| その他 | - | 2,731 |
| 特別損失合計 | 8,118 | 53,369 |
| 税金等調整前当期純利益 | 130,733 | 113,897 |
| 法人税 | 12,386 | 9,427 |
| 法人税等還付税額 | -521 | -239 |
| 法人税等調整額 | 1,492 | -124 |
| 法人税等合計 | 13,357 | 9,063 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 117,376 | 104,833 |
| 当期純利益 | 117,376 | 104,833 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 273,816 | 305,163 |
| 製品売上高 | 2,487,287 | 2,069,004 |
| 売上高合計 | 2,761,103 | 2,374,168 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 22,464 | 33,968 |
| 製品期首たな卸高 | 37,804 | 31,197 |
| 当期商品仕入高 | 129,540 | 148,148 |
| 当期製品製造原価 | 1,632,733 | 1,358,937 |
| 他勘定受入高 | 64,277 | 87,153 |
| 合計 | 1,886,819 | 1,659,404 |
| 他勘定振替高 | 11,616 | 24,998 |
| 商品期末たな卸高 | 33,968 | 43,709 |
| 製品期末たな卸高 | 31,197 | 35,860 |
| 売上原価合計 | 1,810,038 | 1,554,835 |
| 売上総利益 | 951,065 | 819,332 |
| 販売費及び一般管理費 | 860,174 | 971,124 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 90,890 | -151,791 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,907 | 10,482 |
| 有価証券利息 | 10,193 | 13,682 |
| 受取配当金 | 202,597 | 1,168 |
| 受取賃貸料 | - | 16,295 |
| 助成金収入 | 18,545 | 24,710 |
| その他 | 14,794 | 1,902 |
| 営業外収益合計 | 260,038 | 68,241 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 341 | 172 |
| 為替差損 | 100,141 | 23,448 |
| 賃貸不動産関係費用 | - | 15,039 |
| 休止固定資産関係費用 | 42,757 | 30,003 |
| その他 | 590 | 1,365 |
| 営業外費用合計 | 143,830 | 70,030 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 207,098 | -153,580 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 77,031 | - |
| 役員退職慰労金返上益 | - | 119,262 |
| 固定資産売却益 | - | 5,737 |
| 投資有価証券売却益 | 5,350 | 133,618 |
| 特別利益合計 | 82,381 | 258,618 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 495 | 78 |
| 減損損失 | 1,685 | 1,427 |
| 投資有価証券売却損 | - | 49,131 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,937 | - |
| その他 | - | 2,731 |
| 特別損失合計 | 8,118 | 53,369 |
| 税引前当期純利益 | 281,360 | 51,668 |
| 法人税 | 9,477 | 6,216 |
| 法人税等調整額 | 1,355 | -261 |
| 法人税等合計 | 10,832 | 5,955 |
| 当期純利益 | 270,528 | 45,712 |