santec HD(6777)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,409,594 | 3,077,329 |
| 売上原価 | 1,357,087 | 1,772,293 |
| 売上総利益 | 1,052,507 | 1,305,036 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,025,314 | 1,125,557 |
| 全事業営業利益 | 27,193 | 179,478 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27,776 | 53,983 |
| 受取配当金 | 6,253 | 8,802 |
| 為替差益 | 105,010 | 82,628 |
| 受取賃貸料 | 35,064 | 25,295 |
| 助成金収入 | 25,894 | - |
| その他 | 15,024 | 2,184 |
| 営業外収益計 | 215,023 | 172,894 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 賃貸不動産関係費用 | 19,607 | 17,089 |
| 休止固定資産関係費用 | 24,459 | 24,548 |
| その他 | 681 | 2,979 |
| 営業外費用計 | 44,780 | 44,647 |
| 当期経常利益 | 197,436 | 307,725 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 78 | 122 |
| 投資有価証券売却益 | 18,073 | 10,055 |
| 投資有価証券償還益 | - | 1,527 |
| その他 | 51 | - |
| 特別利益計 | 18,203 | 11,705 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 163 | 645 |
| 減損損失 | 82,476 | 44,341 |
| 特別損失計 | 82,640 | 44,986 |
| 税引前当年度純利益 | 132,999 | 274,445 |
| 法人税 | 20,932 | 34,216 |
| 法人税等還付税額 | -89 | - |
| 法人税等調整額 | 73 | -59 |
| 法人税等合計 | 20,916 | 34,157 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 112,083 | 240,287 |
| 当年度純利益 | 112,083 | 240,287 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,280,538 | 2,856,111 |
| 売上原価 | 1,359,939 | 1,769,990 |
| 売上総利益 | 920,598 | 1,086,120 |
| 販売費及び一般管理費 | 909,374 | 942,332 |
| 全事業営業利益 | 11,224 | 143,788 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 33,390 | 61,062 |
| 為替差益 | 91,943 | 91,250 |
| 受取賃貸料 | 35,064 | 25,295 |
| 助成金収入 | 25,894 | - |
| その他 | 13,667 | 2,169 |
| 営業外収益計 | 199,959 | 179,777 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 賃貸不動産関係費用 | 19,607 | 17,089 |
| 休止固定資産関係費用 | 24,459 | 24,548 |
| その他 | 681 | 2,979 |
| 営業外費用計 | 44,780 | 44,647 |
| 当期経常利益 | 166,403 | 278,918 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 78 | 122 |
| 投資有価証券売却益 | 18,073 | 10,055 |
| 投資有価証券償還益 | - | 1,527 |
| その他 | 51 | - |
| 特別利益計 | 18,203 | 11,705 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 164 | 645 |
| 減損損失 | 82,509 | 44,341 |
| 特別損失計 | 82,673 | 44,986 |
| 税引前当年度純利益 | 101,934 | 245,637 |
| 法人税 | 18,211 | 32,517 |
| 法人税等調整額 | -62 | -62 |
| 法人税等合計 | 18,149 | 32,455 |
| 当年度純利益 | 83,784 | 213,182 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,706 | 112,232 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 324,124 | 362,080 |
| 減価償却費 | 48,013 | 37,988 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,040 | 6,396 |
| 退職給付引当金繰入額 | 14,795 | - |
| 退職給付費用 | - | 14,462 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 295,205 | 333,205 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 262,596 | 263,188 |
| 減価償却費 | 47,727 | 37,701 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,174 | 3,426 |
| 退職給付引当金繰入額 | 14,795 | 14,462 |
| 研究開発費 | 294,567 | 335,953 |