訂正有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,821 | 7,199 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※5 10,297 | ※5 11,110 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,885 | 1,427 | |||||||||
| 仕掛品 | 498 | 680 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,788 | 2,162 | |||||||||
| その他 | 538 | 334 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,828 | 22,912 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 8,982 | 9,015 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △8,035 | ※2 △8,018 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 947 | 997 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 2,540 | 2,587 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △2,272 | ※2 △2,329 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 268 | 257 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,504 | 6,273 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △6,095 | ※2 △5,932 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 408 | 341 | |||||||||
| 土地 | 7,802 | 7,615 | |||||||||
| リース資産 | 3 | 11 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1 | △3 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1 | 7 | |||||||||
| その他 | 2 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,431 | 9,222 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,750 | 1,741 | |||||||||
| のれん | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 39 | 39 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,790 | 1,780 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 3,940 | ※1 4,027 | |||||||||
| 長期前払費用 | 84 | 120 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 972 | 874 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 100 | - | |||||||||
| その他 | 522 | 518 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △103 | △135 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,517 | 5,405 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,739 | 16,408 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 0 | - | |||||||||
| 繰延資産合計 | 0 | - | |||||||||
| 資産合計 | 39,568 | 39,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※5 5,809 | ※5 5,882 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 3,069 | ※4 1,725 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30 | - | |||||||||
| 未払金 | 824 | 959 | |||||||||
| 未払費用 | 360 | 352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 145 | 533 | |||||||||
| 未払消費税等 | 393 | 384 | |||||||||
| 賞与引当金 | 829 | 852 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25 | 10 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 170 | 180 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 0 | 3 | |||||||||
| その他 | 325 | 332 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,982 | 11,218 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,537 | 1,694 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 513 | 430 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,681 | 2,643 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 75 | 90 | |||||||||
| その他 | 659 | 633 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,468 | 5,493 | |||||||||
| 負債合計 | 17,450 | 16,711 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,836 | 10,836 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,022 | 6,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,115 | 5,967 | |||||||||
| 自己株式 | △1,245 | △1,247 | |||||||||
| 株主資本合計 | 20,728 | 21,578 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 628 | 481 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 22 | △21 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 584 | 413 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 1,236 | 874 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 152 | 157 | |||||||||
| 純資産合計 | 22,118 | 22,610 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 39,568 | 39,321 | |||||||||