有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,410 | 19,743 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 17,577 | 18,091 |
| 未成工事支出金 | 486 | 331 |
| その他のたな卸資産 | ※1 4,182 | ※1 4,430 |
| 繰延税金資産 | 426 | 375 |
| その他 | 784 | 464 |
| 貸倒引当金 | △5 | △6 |
| 流動資産合計 | 45,862 | 43,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,133 | 10,430 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,557 | 8,223 |
| 土地 | 2,146 | 2,235 |
| リース資産 | 159 | 166 |
| 建設仮勘定 | 187 | 34 |
| その他 | 5,413 | 5,715 |
| 減価償却累計額 | △19,415 | △20,174 |
| 有形固定資産合計 | 6,182 | 6,632 |
| 無形固定資産 | 178 | 164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 6,423 | ※2 8,032 |
| 長期貸付金 | 2 | 2 |
| 長期預金 | 300 | - |
| 退職給付に係る資産 | 269 | 214 |
| 繰延税金資産 | 592 | 386 |
| その他 | 1,354 | 1,357 |
| 貸倒引当金 | △59 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 8,882 | 9,937 |
| 固定資産合計 | 15,243 | 16,734 |
| 資産合計 | 61,106 | 60,164 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 7,396 | 7,753 |
| 短期借入金 | ※4 1,477 | ※4 797 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 100 |
| リース債務 | 24 | 22 |
| 未払法人税等 | 430 | 275 |
| 未成工事受入金 | 92 | 100 |
| 完成工事補償引当金 | 30 | 23 |
| 製品保証引当金 | 65 | 162 |
| 賞与引当金 | 613 | 468 |
| 役員賞与引当金 | 56 | 7 |
| 工事損失引当金 | 51 | 44 |
| その他 | 2,253 | 1,407 |
| 流動負債合計 | 12,494 | 11,160 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100 | - |
| リース債務 | 37 | 31 |
| 繰延税金負債 | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金 | 689 | 714 |
| 退職給付に係る負債 | 3,321 | 3,371 |
| 資産除去債務 | 49 | 49 |
| その他 | 3 | 27 |
| 固定負債合計 | 4,203 | 4,197 |
| 負債合計 | 16,697 | 15,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,774 | 8,774 |
| 資本剰余金 | 9,700 | 9,700 |
| 利益剰余金 | 29,225 | 29,052 |
| 自己株式 | △4,299 | △4,435 |
| 株主資本合計 | 43,401 | 43,092 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 644 | 1,127 |
| 繰延ヘッジ損益 | △32 | △2 |
| 為替換算調整勘定 | 27 | 28 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △277 | △206 |
| その他の包括利益累計額合計 | 361 | 946 |
| 非支配株主持分 | 645 | 767 |
| 純資産合計 | 44,408 | 44,806 |
| 負債純資産合計 | 61,106 | 60,164 |