有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,163 | 22,514 |
| 受取手形 | 246 | 232 |
| 電子記録債権 | ※1 8,916 | ※1 9,653 |
| 売掛金 | ※1 38,527 | ※1 37,145 |
| 有価証券 | 14,177 | 5,209 |
| 商品及び製品 | 2,097 | 2,229 |
| 仕掛品 | 4,588 | 4,678 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,433 | 2,616 |
| 繰延税金資産 | 10,107 | 5,303 |
| 未収入金 | ※1 7,479 | ※1 7,005 |
| その他 | ※1 22,546 | ※1 3,024 |
| 貸倒引当金 | - | △120 |
| 流動資産合計 | 119,285 | 99,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 39,912 | ※3 40,534 |
| 減価償却累計額 | △28,071 | △28,465 |
| 建物(純額) | ※3 11,840 | ※3 12,068 |
| 構築物 | ※3 4,801 | 4,545 |
| 減価償却累計額 | △3,634 | △3,408 |
| 構築物(純額) | ※3 1,167 | 1,136 |
| 機械及び装置 | ※3 73,161 | ※3 74,720 |
| 減価償却累計額 | △60,647 | △61,558 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 12,514 | ※3 13,162 |
| 車両運搬具 | 232 | 249 |
| 減価償却累計額 | △215 | △219 |
| 車両運搬具(純額) | 16 | 29 |
| 工具、器具及び備品 | 84,012 | 86,471 |
| 減価償却累計額 | △80,944 | △81,511 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,067 | 4,959 |
| 土地 | ※3 8,225 | ※3 8,225 |
| リース資産 | 208 | 209 |
| 減価償却累計額 | △78 | △126 |
| リース資産(純額) | 129 | 82 |
| 建設仮勘定 | 3,436 | 3,254 |
| 有形固定資産合計 | 40,398 | 42,919 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,671 | 1,842 |
| その他 | 57 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 1,729 | 1,883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,514 | 30,677 |
| 関係会社株式 | 17,183 | 17,499 |
| 関係会社出資金 | 12,919 | 13,079 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 171 | 167 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,365 | ※1 2,686 |
| 長期前払費用 | 636 | 929 |
| 前払年金費用 | 13,138 | 14,159 |
| 繰延税金資産 | 3,826 | - |
| その他 | 261 | 17,019 |
| 貸倒引当金 | △54 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 85,962 | 96,169 |
| 固定資産合計 | 128,090 | 140,971 |
| 資産合計 | 247,375 | 240,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 90 | 105 |
| 電子記録債務 | ※1 16,226 | ※1 16,811 |
| 買掛金 | ※1 18,308 | ※1 18,254 |
| リース債務 | 60 | 59 |
| 未払金 | ※1 1,301 | ※1 1,757 |
| 未払費用 | ※1 13,642 | ※1 28,503 |
| 未払法人税等 | 176 | 446 |
| 未払消費税等 | 467 | 407 |
| 預り金 | 120 | 120 |
| 賞与引当金 | 6,034 | 6,393 |
| 役員賞与引当金 | 153 | 132 |
| 製品保証引当金 | 20,776 | 5,512 |
| 設備関係支払手形 | ※1 828 | ※1 1,873 |
| 流動負債合計 | 78,187 | 80,378 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 78 | 29 |
| 繰延税金負債 | - | 987 |
| 退職給付引当金 | 16,958 | 18,513 |
| 役員退職慰労引当金 | 187 | 101 |
| 資産除去債務 | 144 | 144 |
| その他 | 739 | 1,685 |
| 固定負債合計 | 18,108 | 21,462 |
| 負債合計 | 96,295 | 101,841 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 22,856 | 22,856 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,110 | 25,110 |
| その他資本剰余金 | 414 | 425 |
| 資本剰余金合計 | 25,524 | 25,535 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,290 | 3,290 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 101,100 | 98,100 |
| 繰越利益剰余金 | △124 | △9,930 |
| 利益剰余金合計 | 104,266 | 91,460 |
| 自己株式 | △5,458 | △5,392 |
| 株主資本合計 | 147,188 | 134,458 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,817 | 4,135 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,817 | 4,135 |
| 新株予約権 | 74 | 28 |
| 純資産合計 | 151,080 | 138,622 |
| 負債純資産合計 | 247,375 | 240,463 |