有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 425 | 358 |
関係会社預け金 | 877 | - |
受取手形及び売掛金 | 8,488 | 6,497 |
商品及び製品 | 530 | 535 |
仕掛品 | 888 | 691 |
原材料及び貯蔵品 | 202 | 197 |
繰延税金資産 | 294 | 305 |
その他 | 181 | 183 |
流動資産合計 | 11,889 | 8,769 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,667 | 3,866 |
減価償却累計額 | -2,397 | -2,413 |
建物及び構築物(純額) | 1,269 | 1,452 |
機械装置及び運搬具 | 9,520 | 9,723 |
減価償却累計額 | -8,027 | -8,123 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,492 | 1,599 |
土地 | 842 | 842 |
リース資産 | 94 | 19 |
減価償却累計額 | -77 | -11 |
リース資産(純額) | 17 | 7 |
建設仮勘定 | 151 | 46 |
その他 | 2,313 | 2,457 |
減価償却累計額 | -2,206 | -2,277 |
その他(純額) | 107 | 180 |
有形固定資産合計 | 3,880 | 4,128 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 139 | 181 |
施設利用権 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 142 | 184 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,704 | 1,988 |
出資金 | 563 | 747 |
繰延税金資産 | 423 | 414 |
その他 | 247 | 368 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
投資その他の資産合計 | 2,934 | 3,512 |
固定資産合計 | 6,957 | 7,825 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 18,846 | 16,595 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,998 | 4,799 |
短期借入金 | - | 350 |
1年内返済予定の長期借入金 | 179 | 179 |
リース債務 | 11 | 4 |
未払法人税等 | 38 | 21 |
賞与引当金 | 478 | 489 |
その他 | 736 | 712 |
流動負債合計 | 8,444 | 6,557 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 995 | 815 |
リース債務 | 5 | 3 |
繰延税金負債 | 107 | 107 |
退職給付引当金 | 42 | 39 |
製品補償引当金 | 1,552 | 814 |
長期前受金 | 26 | - |
その他 | 44 | - |
固定負債合計 | 2,773 | 1,779 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,218 | 8,336 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 747 | 747 |
資本剰余金 | 410 | 410 |
利益剰余金 | 5,461 | 6,285 |
自己株式 | -22 | -23 |
株主資本合計 | 6,597 | 7,421 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 981 | 742 |
為替換算調整勘定 | -55 | -10 |
その他の包括利益累計額合計 | 926 | 732 |
少数株主持分 | 104 | 105 |
純資産合計 | 7,628 | 8,258 |
負債純資産合計 | 18,846 | 16,595 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 280 | 248 |
関係会社預け金 | 877 | - |
受取手形 | 519 | 417 |
売掛金 | 7,969 | 6,080 |
商品及び製品 | 534 | 538 |
仕掛品 | 865 | 679 |
原材料及び貯蔵品 | 202 | 197 |
繰延税金資産 | 268 | 280 |
未収入金 | 171 | 158 |
その他 | 17 | 28 |
流動資産合計 | 11,705 | 8,629 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,216 | 3,416 |
減価償却累計額 | -2,039 | -2,047 |
建物(純額) | 1,177 | 1,369 |
構築物 | 295 | 294 |
減価償却累計額 | -233 | -239 |
構築物(純額) | 61 | 54 |
機械及び装置 | 9,298 | 9,506 |
減価償却累計額 | -7,815 | -7,916 |
機械及び装置(純額) | 1,482 | 1,590 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 117 | 111 |
減価償却累計額 | -114 | -108 |
車両運搬具(純額) | 3 | 3 |
工具 | 2,297 | 2,441 |
減価償却累計額 | -2,192 | -2,263 |
工具 | 104 | 178 |
土地 | 367 | 367 |
リース資産 | 94 | 19 |
減価償却累計額 | -77 | -11 |
リース資産(純額) | 17 | 7 |
建設仮勘定 | 151 | 46 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,365 | 3,617 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 139 | 181 |
施設利用権 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 141 | 183 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,704 | 1,309 |
関係会社株式 | 41 | 65 |
関係会社出資金 | 165 | 165 |
長期前払費用 | 220 | 341 |
繰延税金資産 | 423 | 414 |
その他 | 26 | 26 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
投資その他の資産合計 | 2,576 | 2,316 |
固定資産合計 | 6,084 | 6,118 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,790 | 14,747 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 140 | 106 |
買掛金 | 7,030 | 4,890 |
短期借入金 | - | 350 |
1年内返済予定の長期借入金 | 179 | 179 |
リース債務 | 11 | 4 |
未払金 | 324 | 333 |
未払費用 | 124 | 115 |
未払法人税等 | 15 | 15 |
未払消費税等 | 83 | 44 |
前受金 | 13 | 11 |
預り金 | 59 | 60 |
賞与引当金 | 423 | 435 |
設備関係支払手形 | 3 | 29 |
その他 | 46 | 46 |
流動負債合計 | 8,456 | 6,622 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 995 | 815 |
リース債務 | 5 | 3 |
退職給付引当金 | 42 | 39 |
長期前受金 | 26 | - |
製品補償引当金 | 1,552 | 814 |
その他 | 44 | - |
固定負債合計 | 2,666 | 1,671 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,122 | 8,293 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 747 | 747 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 410 | 410 |
資本剰余金合計 | 410 | 410 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 186 | 186 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 206 | 182 |
別途積立金 | 3,970 | 3,970 |
繰越利益剰余金 | 186 | 235 |
利益剰余金合計 | 4,549 | 4,575 |
自己株式 | -22 | -23 |
株主資本合計 | 5,685 | 5,711 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 981 | 742 |
その他の包括利益累計額合計 | 981 | 742 |
純資産合計 | 6,667 | 6,453 |
負債純資産合計 | 17,790 | 14,747 |