有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,830 | 9,117 |
受取手形及び売掛金 | 39,327 | 27,805 |
有価証券 | 9,948 | 991 |
たな卸資産 | 25,616 | 18,737 |
繰延税金資産 | 5,350 | 1,051 |
関係会社預け金 | 30,154 | 38,779 |
その他 | 8,984 | 9,762 |
貸倒引当金 | -500 | -279 |
流動資産合計 | 134,709 | 105,963 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 20,991 | 20,029 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,936 | 18,075 |
土地 | 42,289 | 41,270 |
建設仮勘定 | 1,862 | 3,375 |
その他(純額) | 2,925 | 2,148 |
有形固定資産合計 | 88,003 | 84,897 |
無形固定資産 | 2,080 | 1,682 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 26,963 | 17,583 |
繰延税金資産 | 8,064 | 1,015 |
その他 | 2,688 | 5,686 |
貸倒引当金 | -16 | -3 |
投資その他の資産合計 | 37,699 | 24,281 |
固定資産合計 | 127,782 | 110,860 |
資産合計 | 262,491 | 216,823 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,670 | 10,698 |
短期借入金 | 1,193 | 2,206 |
1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
未払金 | 4,048 | - |
未払費用 | 14,213 | 10,714 |
未払法人税等 | 1,722 | 180 |
その他 | 2,272 | 5,492 |
流動負債合計 | 46,118 | 39,290 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | - |
繰延税金負債 | 4,030 | 4,385 |
退職給付引当金 | 8,919 | 8,189 |
役員退職慰労引当金 | 548 | 488 |
その他 | 802 | 264 |
固定負債合計 | 24,299 | 13,326 |
負債合計 | 70,417 | 52,616 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,203 | 12,203 |
資本剰余金 | 22,326 | 22,325 |
利益剰余金 | 169,653 | 143,397 |
自己株式 | -4,949 | -4,938 |
株主資本合計 | 199,233 | 172,987 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,751 | -784 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
為替換算調整勘定 | -5,408 | -7,996 |
評価・換算差額等合計 | -7,159 | -8,780 |
純資産合計 | 192,074 | 164,207 |
負債純資産合計 | 262,491 | 216,823 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,294 | 255 |
受取手形 | 547 | 352 |
売掛金 | 22,774 | 14,529 |
有価証券 | 9,948 | 991 |
たな卸資産 | - | 8,205 |
商品 | 81 | - |
製品 | 5,480 | - |
原材料 | 726 | - |
仕掛品 | 5,763 | - |
貯蔵品 | 428 | - |
前払費用 | 4 | 31 |
繰延税金資産 | 3,586 | - |
短期貸付金 | 5,945 | 1,876 |
関係会社預け金 | 30,154 | 38,779 |
未収入金 | 6,864 | 4,940 |
その他 | 386 | 4 |
貸倒引当金 | -726 | -22 |
流動資産合計 | 93,254 | 69,940 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 14,085 | 13,915 |
構築物(純額) | 871 | 757 |
機械及び装置(純額) | 11,701 | 10,000 |
車両運搬具(純額) | 27 | 19 |
工具 | 2,145 | 1,571 |
土地 | 28,077 | 27,452 |
建設仮勘定 | 1,577 | 3,168 |
有形固定資産合計 | 58,483 | 56,882 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 258 | 178 |
ソフトウエア | 1,118 | 954 |
その他 | 29 | 26 |
無形固定資産合計 | 1,405 | 1,158 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,183 | 16,568 |
関係会社株式 | 32,700 | 32,829 |
関係会社出資金 | 4,880 | 4,880 |
従業員に対する長期貸付金 | 35 | 26 |
関係会社長期貸付金 | 2,980 | 6,246 |
長期前払費用 | 391 | 3,339 |
繰延税金資産 | 7,038 | - |
その他 | 1,274 | 1,264 |
貸倒引当金 | -5 | -6 |
投資その他の資産合計 | 74,476 | 65,146 |
固定資産合計 | 134,364 | 123,186 |
資産合計 | 227,618 | 193,126 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 13,855 | 7,035 |
1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
未払金 | 2,803 | 3,041 |
未払費用 | 9,317 | 7,313 |
未払法人税等 | 384 | - |
前受金 | 1 | 0 |
預り金 | 8,998 | 8,791 |
その他 | 125 | 417 |
流動負債合計 | 35,483 | 36,597 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | - |
繰延税金負債 | - | 27 |
退職給付引当金 | 6,782 | 6,309 |
役員退職慰労引当金 | 333 | 327 |
その他 | 760 | 223 |
固定負債合計 | 17,875 | 6,886 |
負債合計 | 53,358 | 43,483 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,203 | 12,203 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 22,325 | 22,325 |
その他資本剰余金 | 1 | - |
資本剰余金合計 | 22,326 | 22,325 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,051 | 3,051 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 139,725 | 139,725 |
圧縮記帳積立金 | 37 | 37 |
繰越利益剰余金 | 3,622 | -21,981 |
利益剰余金合計 | 146,435 | 120,832 |
自己株式 | -4,949 | -4,938 |
株主資本合計 | 176,015 | 150,422 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,755 | -779 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
評価・換算差額等合計 | -1,755 | -779 |
純資産合計 | 174,260 | 149,643 |
負債純資産合計 | 227,618 | 193,126 |