有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 51,930 | 45,920 |
受取手形及び売掛金 | 25,554 | 29,175 |
リース投資資産 | 1,469 | 1,395 |
たな卸資産 | 13,163 | 17,553 |
繰延税金資産 | 1,995 | 2,412 |
未収入金 | 2,542 | 3,313 |
その他 | 1,201 | 1,178 |
貸倒引当金 | -619 | -646 |
流動資産計 | 97,235 | 100,300 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 6,505 | 7,008 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,337 | 7,158 |
土地 | 33,561 | 33,473 |
建設仮勘定 | 2,380 | 3,999 |
その他(純額) | 1,417 | 1,409 |
有形固定資産合計 | 50,200 | 53,047 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 2,408 |
その他 | 1,023 | 1,925 |
無形固定資産合計 | 1,023 | 4,333 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,063 | 9,731 |
退職給付に係る資産 | 2,310 | 1,328 |
繰延税金資産 | 929 | 812 |
その他 | 916 | 1,173 |
貸倒引当金 | -212 | -201 |
投資その他の資産合計 | 11,006 | 12,843 |
固定資産計 | 62,229 | 70,223 |
資産の部合計 | 159,464 | 170,523 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 15,100 | 20,672 |
1年内返済予定の長期借入金 | 35 | 35 |
未払金 | 4,502 | 5,167 |
未払費用 | 6,039 | 6,715 |
未払法人税等 | 1,240 | 1,483 |
リース債務 | 59 | 33 |
訴訟関連費用引当金 | 735 | 276 |
資産除去債務 | 591 | - |
その他 | 1,803 | 1,970 |
流動負債計 | 30,104 | 36,351 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 422 | 386 |
役員退職慰労引当金 | 70 | 60 |
退職給付に係る負債 | 6,542 | 6,740 |
リース債務 | 250 | 158 |
繰延税金負債 | 3,926 | 4,024 |
その他 | 10 | 10 |
固定負債計 | 11,220 | 11,378 |
負債の部合計 | 41,324 | 47,729 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 12,203 | 12,203 |
資本剰余金 | 33,527 | 33,527 |
利益剰余金 | 81,135 | 86,360 |
自己株式 | -996 | -997 |
株主資本合計 | 125,869 | 131,093 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 910 | 1,402 |
為替換算調整勘定 | -6,769 | -6,609 |
退職給付に係る調整累計額 | -3,590 | -4,869 |
その他の包括利益累計額合計 | -9,449 | -10,076 |
非支配株主持分 | 1,720 | 1,777 |
純資産の部合計 | 118,140 | 122,794 |
負債・純資産合計 | 159,464 | 170,523 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,626 | 22,760 |
受取手形 | 2,307 | - |
売掛金 | 17,138 | 935 |
リース投資資産 | 1,469 | 1,395 |
たな卸資産 | 7,164 | 0 |
前渡金 | 63 | 64 |
前払費用 | 608 | 297 |
繰延税金資産 | 1,460 | 100 |
その他 | 2,823 | 492 |
貸倒引当金 | - | |
流動資産計 | 63,658 | 26,043 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,791 | 32 |
構築物 | 347 | 61 |
機械及び装置 | 3,897 | 461 |
車両及び運搬具 | 11 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 959 | 18 |
土地 | 33,263 | 33,105 |
建設仮勘定 | 2,040 | 440 |
有形固定資産合計 | 45,308 | 34,117 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 52 | 15 |
ソフトウエア | 383 | 127 |
その他 | 17 | 1 |
無形固定資産合計 | 452 | 143 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,349 | 8,194 |
関係会社株式 | 16,948 | 56,825 |
関係会社出資金 | 9,260 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 17 | - |
長期前払費用 | 6 | 0 |
破産更生債権等 | 205 | - |
前払年金費用 | 2,968 | - |
その他 | 410 | 110 |
貸倒引当金 | -212 | - |
投資その他の資産合計 | 35,951 | 65,129 |
固定資産計 | 81,711 | 99,389 |
資産の部合計 | 145,369 | 125,432 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
電子記録債務 | 2,980 | - |
買掛金 | 10,902 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 35 | 35 |
未払金 | 3,667 | 1,148 |
未払費用 | 3,993 | 188 |
未払法人税等 | 939 | 32 |
前受金 | 876 | 493 |
預り金 | 1,302 | 5,136 |
訴訟関連費用引当金 | 735 | 127 |
資産除去債務 | 591 | - |
その他 | 0 | - |
流動負債計 | 26,020 | 7,159 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 422 | 386 |
繰延税金負債 | 3,148 | 3,606 |
退職給付引当金 | 3,442 | - |
役員退職慰労引当金 | 70 | 60 |
その他 | 10 | 10 |
固定負債計 | 7,092 | 4,062 |
負債の部合計 | 33,112 | 11,221 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 12,203 | 12,203 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 22,325 | 22,325 |
その他資本剰余金 | 11,253 | 11,253 |
資本剰余金合計 | 33,578 | 33,578 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 3,051 | 3,051 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 34,865 | 34,865 |
圧縮記帳積立金 | 44 | 44 |
繰越利益剰余金 | 28,609 | 30,225 |
利益剰余金合計 | 66,569 | 68,185 |
自己株式 | -996 | -997 |
株主資本合計 | 111,354 | 112,969 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 903 | 1,242 |
その他の包括利益累計額合計 | 903 | 1,242 |
純資産の部合計 | 112,257 | 114,211 |
負債・純資産合計 | 145,369 | 125,432 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 5,726 | 6,636 |
仕掛品 | 4,928 | 5,238 |
原材料及び貯蔵品 | 2,509 | 5,679 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -124,707 | -112,062 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 53 | 38 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 2,867 | - |
仕掛品 | 2,987 | - |
原材料及び貯蔵品 | 1,310 | 0 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 53 | - |