- 6652
- 2026/10/05
- 時価
- 1273億円
- PER 予
- 13.99倍
- 2010年以降
- 赤字-51.55倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.64倍
- 2010年以降
- 0.8-2.5倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.2%
- ROE 予
- 11.7%
- ROA 予
- 7.37%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2013年3月31日
- 700万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 1億1700万
個別
- 2013年3月31日
- 700万
- 2014年3月31日 +999.99%
- 1億1700万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2014/06/16 13:07
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 131 百万円 170 百万円 税効果額 △40 〃 △60 〃 その他有価証券評価差額金 △65 〃 109 〃 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/16 13:07
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 資産除去債務に対応する資産除去費用 5 〃 4 〃 その他有価証券評価差額金 4 〃 49 〃 繰延税金負債合計 282 〃 328 〃
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/16 13:07
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 資産除去債務に対応する資産除去費用 5 〃 4 〃 その他有価証券評価差額金 4 〃 64 〃 繰延税金負債合計 282 〃 343 〃
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。